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老师,今天8月31号对方开了发票,我们没想起来认证,9月份认证,那这个进项税算8月份还是9月份呢,目前不都在电子税务局网上认证吗,我想问问这个算在8月份进项税还是9月份进项税呢。发票就是对方今天开的

2022-08-31 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 18:35

你好,九月份申报增值税之前认证,他抵扣的是八月份的销量

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快账用户5634 追问 2022-08-31 18:38

那只要9月还没有申报,在申报前点击认证的发票都算作8月份进项了对吧,没有点击认证的就放在以后月份抵扣了对吧

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齐红老师 解答 2022-08-31 18:38

你好 是的 是的 是的

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相关问题讨论
你好,九月份申报增值税之前认证,他抵扣的是八月份的销量
2022-08-31
你好;    你没有认证做待认证进项税对的; 到时你认证了   一笔笔转进项税去  (可以做一个明细表一次性转进项税  )
2022-10-17
七月份可以直接做进项。
2021-08-02
同学你好 是的,你可以及时勾选抵扣认证
2020-11-30
你好,你这过程确认了就改不了了
2019-10-10
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