同学,你好
借:利润分配——应付现金股利
贷:应付股利
借:应付股利
贷:银行存款

老师,请问下a公司有一批固定资产设备卖给b公司,a公司卖了200万,账上固定资产原值-折旧=150万,这样的话a公司除了交增值税附加税印花税,所得税这块是按多少交的,是按50万交吗,
第三方为集团和子公司共同提供网络服务,发票开的集团的,这样的能在汇算清缴时候税前扣除吗
股东分红的分录怎么做
想问一下老师,我现在企业进行减资是要在公示的时候就要对债权人发出情况说明吗?
合同上签订的是普票,但是对方却开了专票来这个可以接收吗?还是要调整 会有什么涉税风险吗?
老师:有做减资的流程吗?
我是销售方,对方发票已经抵扣了,我这边还能冲红吗
老师,我想问一下,25年的汇算还未做,现在按税局要求转出部份固定资产,和相应的累计折旧,我想做在12月进行以前年度调整,冲减多计提的累折,会影响当期的利润吗?之前分录是:借主营成本-折旧,贷累计折旧,现在要转出怎么做分录呢
合同上签订的是普票,但是对方却开了专票来这个可以接收吗?还是要调整票。
请问老师,公司从农户手中收购活鸡,再销售,免增值税吗