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请教一下老师,地铁发票员工可能是那种充值了100元,但是每次只是消费几元,这种地铁费报销每次都只能重复使用这张发票可以吗?有没有什么其他的办法呢

2026-04-01 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-01 11:35

每次凭消费记录报销就行

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快账用户7397 追问 2026-04-01 11:40

地铁不需要发票吗

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每次凭消费记录报销就行
2026-04-01
员工出差餐费补助,公司规定每天补助30元,一般情况下不需要发票。在报销时也**不需要提供小票**。 关于员工出差的餐费补助规定,通常情况下,公司会有明确的财务管理政策。一些单位可能要求员工出差期间的餐费自行解决,除非有特殊情况需要接待单位协助安排用餐,这时可能需要提前告知控制标准并向提供方交纳相应的费用。此外,如果由接待单位统一安排用餐,则应向接待单位支付相应的伙食费。这些规定旨在确保费用使用的合理性和透明度。 至于报销时是否需要小票的问题,根据现行的税务政策和企业的财务管理习惯,出差补贴作为企业对员工的临时性补助,通常不需要提供发票来进行企业所得税前的扣除。也就是说,员工在没有使用完餐费补助的情况下,回来直接报销时,并不强制要求出示消费小票。
2024-05-01
同学,你好,可以入账的,全都计到福利费里面。
2022-12-11
员工借款用于业务支出(如返点、招待客户)通常需要发票冲账,这是为符合财务规范和税务要求。 用大于本次付款金额的发票剩余部分冲抵之前借款在财务处理上可以,但要确保发票合规、会计处理准确(做好记录),并且税务扣除符合规定
2024-12-26
不行,仅填进项转出栏不够,需同步做 3 步: 更正申报:在增值税申报表附列资料二第 23b 栏填转出金额,更正 25 年 2 季度申报。 补做账务:分录为 借:成本 / 费用 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)。 补缴税费:按系统提示补缴税款及滞纳金,留存合同、付款凭证等备查。
2026-01-20
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