同学,你好
借:固定资产18
贷:银行存款18
补折旧18/4/2=2.25(按照4年)
借:以前年度损益调整2.25
贷:累计折旧2.25
本年折旧(3个月)
借:管理费用1.125
贷:累计折旧1.125
借:固定资产清理 14.625
累计折旧3.375
贷:固定资产18
借:银行存款3
资产处置损益 11.97
贷:固定资产清理 14.625
应交税费-应交增值税-销0.345

请问老师一个汽车租工作的问题,业务描述:A公司2023年3月与和B公司签订车辆融资租赁合同,合同总租金为518820元,分24期支付,第1-4期租金为15520元,第5-12期租金为16720元,第13-24期租金为17520元,总计406080,B公司给A公司提供了车价+购置税金额合计409057 1、A公司租赁开始日: 借:固定资产--融资租入固定资产409057(B公司提供的购入车款+购置税) 未确认融资费用 109763 贷:长期应付款--应付融资租赁款(合同金额)518820 2、支付第一笔预付款时: 3、借:长期应付款-应付融资租赁款 112740 4、贷:银行存款112740 5、支付第一期租金: 借:长期应付款--应付融资租赁款 15520(按合同约定第一笔租金款,也是发票金额) 贷:银行存款 15520 3、收到第一期和运融资租赁费专用发票时(发票金额15520)怎么做账?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
请教老师一个汽车租赁的问题,业务描述:A公司2023年3月与和B公司签订车辆融资租赁合同,合同总租金为518820元,分24期支付,第1-4期租金为15520元,第5-12期租金为16720元,第13-24期租金为17520元,总计406080,B公司给A公司提供了车价+购置税金额合计409057 1、A公司租赁开始日: 借:固定资产--融资租入固定资产409057(B公司提供的购入车款+购置税) 未确认融资费用 109763 贷:长期应付款--应付融资租赁款(合同金额)518820 2、支付第一笔预付款时: 3、借:长期应付款-应付融资租赁款 112740 4、贷:银行存款112740 5、支付第一期租金: 借:长期应付款--应付融资租赁款 15520(按合同约定第一笔租金款,也是发票金额) 贷:银行存款 15520 3、收到第一期和运融资租赁费专用发票时(发票金额15520)怎么做账?
某会计师事务所注册会计师对ABC公司2021年的财务报表审计发现如下问题,如需调整,请代某注册会计师编制调整分录:①出租固定资产收入100000元,挂在其他应付款中未作处理。②以经营性租赁方式租入设备2台,共计提折旧150000元,已列入了制造费用。CO@2021年9月25日账上记录有:二饰大借:营理费用120000贷:银行存款120000注册会计师审查其合同,发现是支付2021年9月~2022年8月的房屋租金。@2022年1月20日账面记录有:借:固定资产400000贷:应付账款400000注册计师审查相关资料,确认该业务是2021年12月3日购入汽车2辆,2021年12不收跳次·月10投入营运。(汽车折旧政策是按5年平均摊销,不考虑残值。)
25年6月公司购入了15台二手的老旧货车,当时没付车款,也没做账入固定资产,也收到了购车发票。 在今年3月,才支付了这15台老旧二手车款18万元,同时也在今年3月报废处置买掉了这15辆车,收到处置报废款3万元。 老师,请问这业务该怎么做账写分录。 是小企业会计准则,按权责发生制记账。
你好老师个体户经营超市给卖熟食的员工买的口罩会计分录怎么做
老师,请问开发票时,有的货物是0元的,我怎么开具呢?我在填写0的时候系统自动不识别该怎么办呢?感谢您的回复
你好老师想问一下,所得税汇算清缴我纳税调整了一笔2025年3月份的暂估入户,冲减了主营业务成本,所以我的利润总额和2025年12月份的利润总额就对不起来了,这种情况下怎么处理呢
老师,街道办事处以中央空调抵企业的占地费吗,开具发票给企业,涉及政府单位违规操作吗
你好,一般制造业研发科研人员都设立哪些岗位
老师,您好,员工福利费是不是必须要通过应付职工薪酬二级科目过度呢?如果用应付职工薪酬二级科目过度,是不是还要缴纳个人所得税呢?
老师您好!请问我们招待客户,客户有规定,交来的餐费钱,可以冲销业务招待费吗?
老师,印花税不足一元,税局显示应交是零,帐务上怎么处理
老师,研发费用是需要加计扣除吗?