您好
借:应收账款
贷:利润分配-未分配
应交税费

以前年度已做未开票收入,后来补开票,但是与之前确认的未开票收入有几分钱的差异,怎么处理?
补记以前年度的收入,该怎么做账
请教各位大神 本月补开发票,以前年度已做未开票收入申报 本月怎么填写申报表
以前年度未开票收入,4月开出发票,怎么做账,怎么报税。款以前年度已收到
老师,补交以前年度无票收入怎么入账,还补缴纳了税款
3月增值税开票时开错了,选成了简易计税,要着交增值税,那我现在在4月把这张发票红冲了,交的这个增值税要怎么处理呢
老师,我们从银行贷款100万,但是100万没有直接到我们账上,到怡康医药了,怡康医药又对公转给我们了,备注货款,这怎么写分录?
现在的规定,抵扣专用发票,多久之内要抵扣完呢,比如做了账暂时不抵扣的话,是不是要半年内抵扣完?
老师交接了一家,账上库存现金4千多万怎么办啊
自来水把污水费开江苏省非税收入收据 我们代扣代缴税费给企业针对这个非税收入收据开发票还是收据
老师。请问厂家赠送了着产品给我们,不要钱,但是她又开了0.05元的增值税专票来,这个我这边怎么做呢
补缴以前年度未开票收入 怎么做账
老师请问下, 问题1:科目代码由例如:112201-112299-1122A0-1122z0,意思是科目代码两位数的都编完了,可以用1122001开始往下编号吗? 问题二2241科技代码为224101-224199已经编辑完了,后面可以按三位数如:2241001往下编号吗?
请问一下老师,当月进项税大于销项税需要结转税金吗?
老师咨询一下,收到退还的稳岗补贴怎么入账
做到利润分配未分配利润合适 还是做到利润分配 以前年度损益调整合适呢
你们是企业准则还是小企业准则?