按销项明细处理,不按简易计税明细

老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
出口发票开错,把0税率开成13%税率,这个月把增值税和附加税都交了,这个月,我也开了负数发票,下个月,我的增值税和附加税在一般退税管理那个选项中进行?选择什么呢
一月份开了3张专票,现在老板告诉我有一张要红冲,只能红冲在2月份,现在要报一月份的增值税,怎么交税,红冲那张要交税吗
3月增值税开票时开错了,选成了简易计税,要着交增值税,那我现在在4月把这张发票红冲了,交的这个增值税要怎么处理呢
老师,我们从银行贷款100万,但是100万没有直接到我们账上,到怡康医药了,怡康医药又对公转给我们了,备注货款,这怎么写分录?
现在的规定,抵扣专用发票,多久之内要抵扣完呢,比如做了账暂时不抵扣的话,是不是要半年内抵扣完?
老师交接了一家,账上库存现金4千多万怎么办啊
自来水把污水费开江苏省非税收入收据 我们代扣代缴税费给企业针对这个非税收入收据开发票还是收据
老师。请问厂家赠送了着产品给我们,不要钱,但是她又开了0.05元的增值税专票来,这个我这边怎么做呢
补缴以前年度未开票收入 怎么做账
老师请问下, 问题1:科目代码由例如:112201-112299-1122A0-1122z0,意思是科目代码两位数的都编完了,可以用1122001开始往下编号吗? 问题二2241科技代码为224101-224199已经编辑完了,后面可以按三位数如:2241001往下编号吗?
请问一下老师,当月进项税大于销项税需要结转税金吗?
老师咨询一下,收到退还的稳岗补贴怎么入账
我说交的税要怎么退,我进项是足够多的