同学,你好
可以抵扣

请教一下 比如我公司1月份的时候 有一批40万的材料采购进来 还没有收到进项发票 但是这批材料已经销售出去了 产生了销项税额 然后这个发票2月份才补给我的 然后我有另外一拨材料1月份有及你想发票,还没销售出去 我可以先抵扣掉没有销售出去材料的进项税额吗
我们是建筑安装企业,现在有个项目甲方要我们跟他代买材料,意思我们购进材料例如购进A材料,然后再卖给甲方 跟甲方开销售材料的发票,这样我们购进A材料有进项可以抵扣,然后再把这批材料销售给甲方,可以这样操作吧 我们跟材料商签订的合同是让他把材料送到指定的码头(因为这批材料实际上送到指定码头后,由我们甲方办理出口才能送到国外的项目上用) 问题1.我们收到材料供应商开给我们 的进项发票如果备注了国外地址可不可以抵扣?不备注国外项目地址呢可不可以抵扣)2.我们是建筑安装企业,没有这个销售材料的经 营范围,但是实际我们采购了这批材料然后再卖给我们的甲方是可以给他开销售材料的发票是吗?
请问老师,我们是工程类的公司,进项发票是13个点的材料发票,现在需要开咨询类的发票出去,税率是6% 对吧?那13个点的材料进项发票可以进行增值税抵扣吗?
老师,我们公司属于销售+工程安装行业,当月开了工程销售发票,对应的进项发票有的还没开进来,拿其他的进项发票(包括采购的其他材料,不是同一个项目进项的)抵扣可以吗
请问进项抵扣的税额,不需要一一对应当期销售吧,我的意思是加如我上个月进来的材料票A产品,进项没用完,我下个月销售的B产品,进项没进来不够抵扣,我可以勾选用A产品的进项抵扣税额吗
取得的住宿发票是计入管理费用还是销售费用?
老师,公司把公司的货车20万卖给张三,张三以他的名字转这个20万到公户上,公司需要开发票确认收入吗
客户用公账汇了18.8万元到公司账户,但是对方不要发票,作为收款方可以开普票吗?开出来公司存档。
小规模和一般纳税人有哪些税收优惠政策
会计培训学校收到了一笔学员的课程培训收入如何入账
年末企业给员工每个人发放了一张面值1000元的购物卡,企业如何进行风险控制
你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
谢谢老师!还想请教一下老师,如果是小规模纳税人开3%专票给一般纳税人企业,请问一般纳税人可以用于抵扣吗? 老师,对于一个包工包料的建筑工程项目,是肯定要有人工费用,材料费用和机械费用这三大成本票的,是吗?如果公司还有留抵,我可以直接用于抵扣吗?材料的成本票我可以只要普票,不用专票吗?因为开专票又要加税点,老板不愿意,所以我让他开普票回来
同学,你好
请问一般纳税人可以用于抵扣吗?
可以抵扣
开普票回来可以的
老师,对于一个包工包料的建筑工程项目,是肯定要有人工费用,材料费用和机械费用这三大成本票的,是吗? 我们老板总在纠结,开回来的是13%的材料票,一定要开13%个点的材料票出去才能抵扣,开工程服务票9%,他就怕不给抵扣,我跟他解释了,他还是在纠结
同学,你好
是的
可以抵扣的
谢谢老师!明了
不客气,祝工作顺利
老师,还有问题想咨询你 就是我在去年10月份的增值税申报表中因计算有误,导致误缴多缴了税费,后来12月税局有退税回来了,但是在增值税主表申报表中,税款缴纳的大项里,“期初未交税额(多缴为负数)”这25栏里,一直有多缴的金额-1857.8元在表里面,请问这个我去消掉它吗?还是不用理它?如果要消掉,我又该如何做?请老师指点
老师,麻烦你看下这个增值税主表截图
同学,你好
不用理它
好的非常感谢老师!祝您工作顺利!步步高升!
不客气,祝工作顺利