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会计小白请教老师,对于开回来的进项票,不是一定要有对应的销项票才可以抵扣吧?我想问的意思是,假设公司收到的是采购材料的进项票13%,一定要开出销售材料的销项票13%才能抵扣吗?如果开出工程服务票9%,可以用采购材料的进项票抵扣吗?

2026-04-02 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-02 10:04

同学,你好
可以抵扣

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快账用户9452 追问 2026-04-02 10:12

谢谢老师!还想请教一下老师,如果是小规模纳税人开3%专票给一般纳税人企业,请问一般纳税人可以用于抵扣吗? 老师,对于一个包工包料的建筑工程项目,是肯定要有人工费用,材料费用和机械费用这三大成本票的,是吗?如果公司还有留抵,我可以直接用于抵扣吗?材料的成本票我可以只要普票,不用专票吗?因为开专票又要加税点,老板不愿意,所以我让他开普票回来

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齐红老师 解答 2026-04-02 10:13

同学,你好
请问一般纳税人可以用于抵扣吗?

可以抵扣


开普票回来可以的

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快账用户9452 追问 2026-04-02 10:24

老师,对于一个包工包料的建筑工程项目,是肯定要有人工费用,材料费用和机械费用这三大成本票的,是吗? 我们老板总在纠结,开回来的是13%的材料票,一定要开13%个点的材料票出去才能抵扣,开工程服务票9%,他就怕不给抵扣,我跟他解释了,他还是在纠结

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齐红老师 解答 2026-04-02 10:25

同学,你好
是的

可以抵扣的

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快账用户9452 追问 2026-04-02 10:34

谢谢老师!明了

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齐红老师 解答 2026-04-02 10:37

不客气,祝工作顺利

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快账用户9452 追问 2026-04-02 10:47

老师,还有问题想咨询你 就是我在去年10月份的增值税申报表中因计算有误,导致误缴多缴了税费,后来12月税局有退税回来了,但是在增值税主表申报表中,税款缴纳的大项里,“期初未交税额(多缴为负数)”这25栏里,一直有多缴的金额-1857.8元在表里面,请问这个我去消掉它吗?还是不用理它?如果要消掉,我又该如何做?请老师指点

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快账用户9452 追问 2026-04-02 10:48

老师,麻烦你看下这个增值税主表截图

老师,麻烦你看下这个增值税主表截图
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齐红老师 解答 2026-04-02 10:48

同学,你好
不用理它

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快账用户9452 追问 2026-04-02 10:51

好的非常感谢老师!祝您工作顺利!步步高升!

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齐红老师 解答 2026-04-02 10:54

不客气,祝工作顺利

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同学,你好
可以抵扣
2026-04-02
那样是可以的,没问题的哈
2025-11-14
只要是允许抵扣的可以。
2023-12-07
对的,是的,一般计税的可以抵扣的。
2023-07-24
可以,开出去的销售发票可以抵扣
2025-06-13
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