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朴老师在吗?想请教一个问题,就是我们自营出口货物,对方收货单位是韩国的,单位付款的是香港的一个离按账户,也就是这个离按账户这个老板赚中间差价的。那这样的话我账务处理怎么做

2026-04-03 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-03 12:20

直接按正常自营出口做账就行: 1. 确认收入 借:应收账款—香港公司 贷:主营业务收入—出口收入 2. 收汇 借:银行存款—外币户 贷:应收账款—香港公司 3. 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 收货韩国、付款香港是正常中间商业务,不影响做账和出口退税,正常报关收汇即可。

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直接按正常自营出口做账就行: 1. 确认收入 借:应收账款—香港公司 贷:主营业务收入—出口收入 2. 收汇 借:银行存款—外币户 贷:应收账款—香港公司 3. 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 收货韩国、付款香港是正常中间商业务,不影响做账和出口退税,正常报关收汇即可。
2026-04-03
您好,把3月分录红冲,再做正确金额的分录,这是最简单的调整方法,没有之一
2024-05-13
你好,收货人和付款人不一致是正常的,不影响。
2023-02-16
同学你好 对的 最好是写的美元就收美元 和报关单一致 2.这个可以的
2022-03-01
同学你好,最好能取得汇款方和收货方之间关系的证明,证明他们是同一公司
2023-02-16
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