
老师我们是房地产企业,项目以竣工,但未做土增清算,上月销售开票收入100多万,那么这个还需要预交增值税还是直接申报缴纳增值税,还有土增这块也是需要预交土增还是?上月还有60多万的房租收入,也是开了发票,这块也是正常按开票缴纳增值税吗?这块有没有涉及土增?
就是有一个问题需要请教一下啊,我们公司上个月就是收到了房租发票的专票,然后他们票开错了,就导致我们整个二月报税就没有进项,可能我们产生增值税的话会有7万多块钱,然后老板他就是嗯,不太想交这个税吗?然后就是我就在想,如果我去找税管员的话,这个会有办法说可以少交一点吗。
老师,刚刚税务局的打电话来提醒我们一个个体户申报房产税和土地使用税,本店是汽车维修的。我说为什么个体户也要申报房产税,他说你们经营的房子是租的还是自己的,我说租的,他说那要取得发票,没有取得发票就是漏报房产税了。。。还让我们申报,我们租的房子也要申报房产税吗?老师,我不明白这位税管员的意思是什么
老师我有个公司以公司名义买的房产,现在出租给个人了,但是公司这边房产税和土地税都交了,我想问公司房产出租给个人,个人给租金,公司不给个人开租赁发票可以吗,个人也不要发票他说没啥用,公司按正常无票收入入账,每个季度也报收入,这样可以吗,然后这个无票收入入账后面附个人给公司打款房租款,还有啥
老师好,请问一般纳税应该开13的售票,1月份有张发票里面的有一行税点开错了误开了3%的税点,导致我现在申报一月份的增值税填写报表时取数不正确,取数税额按照开票金额取的70206.98,总销售额540225.9元,税应该是70229.37。这怎么办,刚刚把1月份这张开错的发票红冲了。我这个月申报增值税应该那么申报?按照哪个数申报交增值税啊?申报数跟系统自动取数不一样会不会预警
老师,支付网银费是哪个科目呢?
企业所得税汇算清缴的税费怎么做分录。 小企业会计准则
老师您好 汇算清缴 交的上年的所得税 怎么写会计分录
您好 老师 请问职业病体检与职业病检测 申报印花税的话是什么品类?
今天业务部门和某公司对接合同事宜,对方合同中分项列明了三笔不同税率的费用,分别是设备款731万(13%税率)、建安工程745万(9%税率)、设计费30万(6%税率)。 此前我们回复过业务部门,根据最新增值税法要求,单一业务若涉及多个税率,需统一按照主要业务适用税率开票。不过业务部门这边反馈,咱们公司经验范围有安装,是可以开具9%税率的建安发票的。 目前我们对该项目的税率适用、开票口径拿捏不准,担心操作不合规。想麻烦您帮忙把控一下,这个项目是否可以按分项税率开票,还是需要统一适用单一税率? 另安装这块可以到税务局代开吗
您好,老师,收到顺丰预付卡充值的发票可以直接做费用处理吗
系统出来资金问题是,房产税从租计价1万,与增值税不动产经营租赁计税依据0,不相等,这个在哪啊,没找到啊,但是如果房租是半年开一次,那这个改怎么填啊,我还一个季度开一次吗
老师,工地仓库买了个电压锅199元,我可以直接计到管理费用-餐费吗?二级明细餐费
经营地址、股权变更这些变更事项支付的费用,应该计入那个会计科目呢?
老师,个体工商户进烟(冇进项票)用交印花税吗