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老师,费用发票上是100,但是我们支付了105,这个业务怎么做分录啊?

2026-04-07 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-07 10:12

为啥要多支付5元呢?

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你好 借:管理费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2022-04-19
对方出一个委托书,委托个人收款,借库存商品贷。
2022-01-04
你好,业务发生了的话,你正常做账就行,借管理费用,贷银行存款。
2024-01-11
你好;    你这个 在21年是不是有做计提劳务费的    做到成本费用去的;   那么就可以税前扣除的   ;有合理发票吗    
2022-05-23
你好,是直接购买的图书是吗? 借,库存商品,贷应付账款暂估, 借预付账款,贷,银行存款 发票到了之后,借,应付账款暂估。贷库存商品,借库存商品,贷预付账款。
2024-06-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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