你好,业务发生了的话,你正常做账就行,借管理费用,贷银行存款。
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
你好,老师,请问我们支付的咨询费2000,钱已付,但是发票没开过来,这笔分录应该怎么写
老师,对方给我们开发票了,我们已经抵扣了,但是钱还没付,对方公司已经注销了,那这个钱我们能做成本吗
老师,你好,12月购买电脑,钱已经支付了,也开始使用了,就是发票对方还没有给我们,大概一月份才给这个怎么做账
老师,好。23年已经支付过费用的钱了。但是对方还没给我们开发票,这个分录应该怎么做好些
实发工资比工资表多发了0.32元,这个账应该怎么调平啊
修理费资本化通过在建工程转入固定资产或者修理费转入长摊的区别在哪里?
1月先计提的水电,5月收到发票进项怎么怎么做账
老师个人去开得交多少个税,按什么开比较好
老师好,未分配利润太大有啥办法降下来呢?
老师好!土地价值和房产价值有比例吗?拍得一处房产,土地跟房产价值统计在一起了,没法区分
想问一个内账的问题,就是实际没有业务但是给对方开票对方打款到公户,这个怎么记账?借银行存款贷什么?
老师,为啥开的普票申报增值税时带不出来数据
我们公司部买社保,老板还说 把工资结构变为(基本工资是本市区最低工资+社保补贴也就是比如二档社保公司承担的部分+职位津贴就是月薪总额减掉全勤/减掉基本工资/减掉社保补贴+全勤是月薪总额/26天制相当一天工资) 这样计算合理?
请教老师:企业所得税年度申报→一、工资薪金支出→账载金额处的空是填实发工资的累计数还是应发工资的累计数?谢谢
发票还没取得。
没有发票,正常做账就可以的,发票到了之后你再红冲之前的再做发票的,跨年了用利润分配未分配利润。