你好,是直接购买的图书是吗? 借,库存商品,贷应付账款暂估, 借预付账款,贷,银行存款 发票到了之后,借,应付账款暂估。贷库存商品,借库存商品,贷预付账款。
老师我们印刷了5000册图书,11月书先入库了,印刷厂没开发票,我做的分录是, 借:库存商品图书 贷:应付账款A公司。那12月发票开来了,我该怎么做这笔分录呢?款暂时不支付。我收到的专票用于抵扣怎么做这笔分录呢
老师容我们老板有4个公司 都卖图书,我们其中A公司在北京是委托加工印刷图书我们自己研发然后印刷完到我们A公司大库房。其中也会外采图书,分这两部分。B公司在山东他可以加工图书有时候我们A公司的印刷的图书可能还经过B公司加工一下,B公司也卖图书都是网店电商平台卖书,B公司主要靠加工收入和电商平台卖书这两个主营收入。而B,C,D公司卖书都是卖我们A公司的书按道理来说他应该先从我们A公司进书才能卖书 现在是卖书就从我们A公司库房出书 没有进书环节,然后卖了书没有成本结转我们A公司就给B,C,D公司开图书发票 别的手续都没有。这样是不对不合理的对吧 应该进书-开票-合同-打款-销售-结转成本对吧
老师我做内账你看我们这些纸费印刷费,稿费付款了当月是当成本直接还是怎么弄啊,我们是做图书批发零售,加上委托印刷。外账在付款时做的分录是借库存商品贷银行存款,我内账怎么做呢
老师我们收到对方给我们开的开版权使用费的发票款也支付了,我怎么做分录呢。我们是图书行业。是做费用还是直接进成本呢我们每本书印刷都是有版权才印刷使用的别人的版权支付给别人的版费
老师我们是是卖图书这是印刷合同委托印刷,纸张费装订费,印刷费都是我们支付,图书入库房了,但是对方还没给开发票,我怎么做账务处理呢?分录怎么做。等账期到了对方才开发票过来给他们付款,这时候又该怎么做分录呢
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
委托印刷,不是直接采购,印刷了图书入库账务怎么处理?发票是等账期到了印刷厂才给我们开发票我们才支付印刷款,这个时候怎么做账务处理
借委托加工物资贷,原材料 借、委托加工物资贷、应付账款 借、库存商品贷。委托加工物资
借应付账款 贷委托加工物资, 借委托加工物资贷库存商品, 然后再做发票的,借委托加工物资,贷银行存款, 借库存商品贷委托加工物资。