您好,金额不大,直接入费用就可以

老师您好,请问企业代替员工支付的水电费需要计提吗?目前我们公司的做法是在计提房租水电的时候把应收员工水电费的那部分计入到了借:其他应收款—员工水电费,贷:其他应付款—物业公司 ,然后在支付工资的时候借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—员工水电费,请问这样做分录对吗?
老师,我们是新成立的公司,资本金还没到账,但是需要交印花税,税款可以个人先汇款到公司账户托收后,再由公司报销后支付给员工个人吗?科目怎么做呢?谢谢
老师,公司租用个人的房屋做办公室。水表、电表都是关联房东个人户名的,房东也不承担公司的水费、电费。所以每个月行政人员自己垫钱到物业缴纳电费,钱给到物业。但是物业无法给我们开具发票。现在行政人员需要报销垫付的公司电费,又没有发票。有什么好办法可以处理呢?
老师,子公司为母公司提供研发服务,然后12月忘记开票了,在12月做未票收入,2024年1月再开票。那母公司和子公司做合并报表的时候需要做什么调整抵消分录呀? 研发服务费12月未付。服务费含税金额是106000元,未税金额是100000元。 2023年12月母公司账务处理是: 借:研发支出-费用化支出-委托开发费用 100000 贷:应付账款 100000 2023年12月子公司账务处理是: 借:应收帐款-母公司 106000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 6000 主营业务收入 100000 员工工资社保公积金及奖金直接计入成本 借:主营业务成本 85000 贷:应付职工薪酬 85000 那做合并报表的时候需要做什么调整抵消分录呢?
老师,您好!我企业是一般纳税人,生产制造企业。新接手了一家饲料厂生产制造企业,也就是A把公司转给了B公司。3月和4月的工资、水电,都是由前面公司(A公司)已经支付了,但3和4月的产品生产以及销售都属于我们B公司的。这种情况我们需要把他们(A公司)已经帮我们(B公司)付的工资、水电、员工社保,付给A公司。我们B公司怎么操作,老师?工资、社保由我们承担,A公司已经代付代申报了,他们这两个月暂时帮我们代支付,我们需要把这几笔费用付给他们A公司。 这种情况下,工资,社保,水电费我都需要计提了,但是我该怎么做账,老师?
老师,开的增值税专用发票在增值税二表中专票部分不能自动带出来,不知道为什么,以前都是这样开的票*供热*高温水*
委托研发的支出因未做合同登记无法加计扣除,那这部分研发费用还需要计入研发费用辅助账里吗
老师,因公司资金困难,本月员工拿24年的物业水电费发票报销,我还需要先做计提再做支付?
我们有国内外销售,除了租赁、水电、办公进项税额要按照销售分摊转出,还有其他发票需要按费用转出吗
老师小规模纳税季度超30万收入,2%减免的税额要做分录吗,怎么做呢?所得税申报时营业外收入显示需要填政府补助收入那部分,这个需要填吗
老师请问工程项目跨区需要预交么,要开外经证么
老师根据经营范围,可以看一下,可以开劳务或者咨询类的发票不
老师好,公司从银行贷款,为了贷款 银行让买1克黄金在网银上买的,这个1克黄金又卖了,赚了30块钱,请问老师 买和卖时候怎么做分录?就这一克 不涉及交易性金融资产吧,谢谢
老师。个体户可以接收专票吗,会不会有税务风险,接收了怎么用?
公司为小规模纳税人,现在是4月份,2月份社保公积金都漏交了,但是账务处理时把3月份的社保和公积金都做到了2月份的账务里面,现在不准备补缴2月份的社保和公积金了,怎么做账务处理,4月份季报已经报了,税都交了,还需要调整吗?2月份多出200工资需要交个税,怎么处理?
每年物业费水电费也要6000多呢,这样做费用不计提也可以吧