同学,你好
资产原值填796,493.90,本年折旧填87,816.69,累计折旧填463,045.62,

老师,帮我看一下,这个累计折旧的数据,在汇算清缴时填写A105080资产折旧这个表时怎么填。 注:当年度发生固定资产清理 累计折旧:期初余额 贷:12245041.78 本期借方:1623142.33 本期贷方:853866.5 余额:12520598.42
填截止6月固定资产净值,是看余额表上是用1-6月本期发生的固定资产数-累计折旧数?还是看余额表上期末余额的固定资产借方余额-累计折旧贷方余额? 余额数含期初数
汇算清缴的固定资产原值看科目余额表固定资产的期末余额,本年折旧、摊销额看累计折旧的本年累计发生额的贷方,累计折旧、摊销额看累计折旧的期末余额吗?
汇算清缴的固定资产原值看科目余额表固定资产的期末余额,本年折旧、摊销额看累计折旧的本年累计发生额的贷方,累计折旧、摊销额看累计折旧的期末余额吗?
老师您好,汇算清缴时,账载金额为应付职工薪酬贷方累计发生额,实际金额为应付职工薪酬借方累计发生额,余额是不考虑的是吧,比如说期初有贷方余额,期末也有贷方余额,期初贷方余额大于期末借方余额,这就造成了借方发生额累计数大于贷方发生额累计数,但余额还在贷方,您说这种情况汇算清缴应付职工薪酬怎么填?谢谢
老师好,建筑工程公司,刚接手,公司很多项目.3月份2个项目开票了,但是在勾选抵扣进项的时候,没有对应项目成本发票勾选了,还有结账成本也没有按对应项目结账成本,这个怎么办呢?
老师,用速达软件导出账套,可以导出“科目信息表?流程操作?就是实现 账套里使用的科目的表叫什么名字?
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
老师,资产原值不应该填期末数683458.22吗?你填的是期初数与资产负债表数对不上了
因为有出售旧已用过的固定资产,所以在2025年的固定资产借方小于贷方,累计折旧的借方大于贷方
资产原值不应该填期末数683458.22吗?
原值填写796493.9
老师,就是这张表,因我们公司有出售旧的固定资产,本年折旧借方大于贷方,不填负数吗?资产源值填固定资产的期初数796493.9而不是填期末数683458.22吗?
我以前年度都是按期末数填资产原值的,只是2025年有出售固定资产才不知道怎么填写
同学,你好
不填负数。
你折旧多少就是多少。
出售转回来的折旧,不用管的。
次年这个出售资产,就从原值里面删除了
我以前年度都是按期末数填资产原值的,如果按你说的填期初数,那跟去年一模一样的数据填资产原值?当年借方也有数据的不用加上吗?
同学,你好
如果固定资产没有出售,那原值是一样的
当年有出售也有新购入,只是购入的金额较小,出售的较大
同学,你好
那你固定资产原值会有变化的
固定资产期初借方余额796493.9,当年借方发生55346.47贷方发生168382.15,期末借方余额为683458.22
同学,你好
你原值填写796493.9。
你下一年度,就填写683458.22
老师,这张表的数据不用像财务报表一样每年都要衔接吗?
同学,你好
不需要的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利