您好,税务局不查账就没事,最好不要过大

没有收入,营运成本都是从集团股东借的,挂账其他应付款,这个长期挂账有什么风险吗?其他应付款年末需要做什么调整吗?
老师,应付账款超市酒店或者其他的发票长期挂账,有些金额大的,已经不用支付的,长期挂账,有什么风险
营改增后,长期挂账的往来款项会有什么风险?应如何应对?其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、应付利息、应付股利长时间挂账会有什么风险,分别应如何处理?
老师长期挂账其他应付款-法人的名字,余额大了会不会有什么风险
欠法人的钱,其他应付款-法人贷方余额过大,可以转投资款吗,借其他应付款-法人,贷:实收资本-法人。这样有什么影响吗
老师,我们是小规模,主营家装设计。26年第一季度开了张专票,虽然专票+普票 不含税的合计金额未达到30万,那只要开专票了就得交1%的增值税是吗
4元当期税费已经在利润表计提且已经向税局实际缴纳在资产负债表期末余额应交税费一栏应该填多少。这四元是股东代公司支付的税款。在资产负债表利润表里有哪些栏需填写?
今天下午刚从小规模升为一般纳税人,现在就开专票……有没有什么风险,会不会不太好
员工人员采集信息里面的时间本来是26年1月、却写成了25年11月,现在修改这个时间会影响之前的申报吗,申报的是正确的也没有修改,对之前和后面的扣减基数有没有影响
我要是在系统更正2025年年的增值税申报表,会有影响吗?有进项不用交税
企业所得税申报表里面的实际支付给职工的应付职工薪酬的整个应付职工薪酬的借方还是仅为工资二级科目下的借方?一次性奖金算不算进里面?其他职工福利算不算进里面?
老师,总公司收取子公司的运营管理费,哪些申报表要填报
我们25年有的票没取回来,直接企业所得税汇算清缴的时候调增就行,财务报表不用变动对吧,还有一笔,7万多,25年开票了,后面发现开错了,又冲掉了,也要调增,这笔财务报表要变动吗?这笔钱退回来了,26年做了一笔分录,冲减了利润分配-未分配利润,汇算清缴的时候,报表有变化吗
我刚用ai查了一下,我们熟食按投入产出法,应该是算纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点企业吧 要不税务局也不能让我们按照这个方法做进项税吧 那就是说我购买的鸭子或者下料,都不用管对方给我开的是免税票或者是9税点的票,我都按投入产出法计算进项税就行 对吧
请问企业所得税汇算清缴纳税调整的数据要做账务处理吗?
多大才算大阿
比如几万十几W就没事
这个风险在哪里学的呀,有没有书阿,我都不知道
这种不用学,是系统监控出来的
那肯定要学啊,规避风险啊,老师怎么知道十几万的没事
税务系统会监控吗 怎么监控的有提示吗
有问题,税务局都会打电话给法人的
是不是每次报的季报年报啊
一般只要税务局没有问题,就没事
你说的每次报的季报年报,没太明白
税务局看的哪里的数据
看资产负债表,那些往来,一般不是会查,除非是系统监控到了