都计入管理费用-专利费

①销售商品收入4500万元;②销售商品成本3000万元,③税金及附加200万元;④销售费用500万元,其中职工薪酬100万元,业务宣传支出180万,办公费40万元,包装费60万元,租赁费30万元,差旅费90万元;⑤管理费用240万元,其中职工薪酬110万元,业务招待费20万元,办公费50万,董事会费20万,修理费40万;⑥财务费用70万元,其中利息支出60万元,包含5万元的超标准利息支出,手续费10⑦营业外收入50万元,其中固定资产盘盈净收入20万元,收到外单位捐款30万元⑧营业外支出19万元,其中支付合同违约金1万元,税收滞纳金2万元,向合作伙伴支出赞助费1万元(非广告性质),通过红十字会向灾区捐赠10万元,通过希望工程捐赠5万元;⑨国债利息收入2万元。列入成本费用的工资薪金支出350万元,其中安置残疾人员支付工资30万元。支付各类基本社会保险费112.7万元,住房公积金24.5万元,职工福利费50万元,职工教育经费16万元(比例扣除,以前年度累计结转扣除额已扣除完毕),拨缴工会经费8万元(以上工资费用实发与账面一致);另有2017年12月份新购入的生产经营用设备,账面原值200万元
老师,我去年有200元的手续费,当时问银行是说不给开发票,我就直接入了200元的财务费用,但是2022年我来手续费发票的时候,这个票又开出来了,是专票,其中有188.68是财务费用,11.32是进项税额,这个账务我需要怎么做处理?
老师,个人购买了一家公司,外面请了一个人办理过户支付给对方3000元,然后做了税务变更和法人变更,没有实收资本,股权转让费0元,请问怎么做账务处理
资料:宏华公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,所得税税率为25%,2020年度有关资料如下:(1)本年度销售商品收入为15000万元,发生销售折让为200万元,提供劳务收入为500万元,让渡资产使用权收人为200万元,出售固定资产净收益为300万元,处置出售形资产净收益为100万元。(2)本年度销售商品成本为10200万元,提供劳务成本为230万元,让渡资产使用权成本为120万元(3)本年度“应交税费一应交增值税”明细科目的发生额如下所示:增值税销项税额合计1700万元,进项税额合计700万元;本年度发生税金及附加合计800万元。(4)本年度发生管理费用320万元(其中业务招待费50万元,根据税法规定税前可以扣除30万元),财务费用200万元(其中银行长期借款利息支出合计100万元,银行短期借款利息支出90万元,银行存款利息收入合计8万元,银行手续费支出合计18万元),销售费用500万元,信用减值损失100万元,资产减值损失500万元,公允价值变动收益200万元,投资收益260万元(其中国债利
老师,客户本来应付我们货款200元,实际上付了195元, 少的五块钱是手续费,让我们承担。但是我票开的是200。这五块钱怎么做账务处理比较合适?
老师请问外地项目假如我3月份开的发票,4月在申报期内预交税款.就能拿来抵3月的税了吗???
老师你好,一般纳税人的公司第一次开发票,需要注意些什么?跟小规模纳税人有什么区别吗?
老师您好!2025年12月暂估设计费成本30万,2026年3月来发票17万写的勘察服务费,这17万怎样处理,夸年的,在汇算清缴之前拿到发票
请问老师,个体工商户自然人扣缴客户端季报经营所得,那么里面的个人所得税要申报吗?
物业类能取得哪些发票入成本费用
#提问,老师单位租的租赁公司的车,提供的附件行驶证上车是在法人的名下,这种合适吗?需要在提供啥资料不?
装修办公室20万所得税前可以全额扣除?这个费用一次性记费用还是摊销账务处理
去年公司亏损30万,今年第一季度盈利3万,做第一季度预交所得税表的时候能补亏吗
你好,问一下,2月底承兑余额335705,公司收了煤业32万承兑,把32万承兑付给拓锦,拓锦把承兑给我们贴现了,32万进了公户,承兑3月底余额11420,我需要咋做分录
公司承接校园绿化项目,购买肥料入账什么科目
老师,不需要计入无形资产吗