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老师,混凝土企业在24年开出3%专票200万,现对方提出要销售折让20万,我们于26.3月开出红冲发票20万,请问我如何做会计凭证,成本这块要怎么做比较好

2026-04-08 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-08 21:02

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-04-08 21:14

您好,含税折让金额200000元 不含税收入=200000/(1%2B3%)=194174.76 销项税额=200000-194174.76=5825.24 借:应收账款 -200000.00 贷:主营业务收入 -194174.76 应交税费—应交增值税(销项税额) -5825.24 成本处理:不做调整,不冲减成本。

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快账用户6937 追问 2026-04-08 21:18

老师,前期发票是24年开出,现在才做销售折让开20万红冲发票,这个需要调整以前年度损益吗?

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齐红老师 解答 2026-04-08 21:22

不需要调整以前年度损益,直接冲减当期收入就行

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快账用户6937 追问 2026-04-08 21:26

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2026-04-08 21:32

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-04-08
同学你好 冲红可以 但是税局可能会问 只要是实际情况就没事
2022-01-10
您好,冲回原因是什么?大金额要慎重
2022-01-07
2024 年 12 月冲红 20 万发票 借:以前年度损益调整 -200000 贷:消耗性生物资产 -200000 同时,冲销对应银行存款分录: 借:银行存款 200000 贷:以前年度损益调整 200000 开具 15 万蓝字发票 借:消耗性生物资产 150000 贷:银行存款 150000 同时,确认对应的成本: 借:以前年度损益调整 150000 贷:消耗性生物资产 150000 调整 2022 年成本 3 万 借:以前年度损益调整 -30000 贷:主营业务成本 -30000 由于调整成本影响了 2022 年的利润,进而影响了所得税,假设所得税税率为 25%,相关分录如下: 借:以前年度损益调整 7500 贷:应交税费 —— 应交所得税 7500 实际缴纳所得税时: 借:应交税费 —— 应交所得税 7500 贷:银行存款 7500 调整 2023 年成本 2 万 借:以前年度损益调整 -20000 贷:主营业务成本 -20000 最后,将以前年度损益调整科目余额结转至利润分配 —— 未分配利润科目: 借:利润分配 —— 未分配利润 [以前年度损益调整科目余额] 贷:以前年度损益调整 [以前年度损益调整科目余额] 若以前年度损益调整科目余额在贷方,则做相反分录。
2025-01-10
你好,当时已经结库存商品贷,银行存款,借主营业务成本带库存商品,已经做了这个是吗?
2025-01-10
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