你好补交的哪一个税金具体的?

前期将外购的商品用于集体福利的进项税额做了应交税费-应交增值税-可抵扣进项税额 ,现在要转出的话分录怎么做,附表二怎么填
招待费和用于集体福利费的专票,要做进项税额转出吗?分录是咋样的
老师外购的货物用于集体福利不是做进项税额转出吗?怎么还确认收入15-电暖器
2022进项税额做转出,需要补缴增值税的分录怎么做?怎么平账?本年需做进项转出的但不补缴税费又该怎么做分录平账?
老师,外购的货物用于集体福利,涉及的进项税转出怎么做账?
老师,用速达软件导出账套,可以导出“科目信息表?流程操作?就是实现 账套里使用的科目的表叫什么名字?
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-进项税额
是税务稽查补缴以往税金,印花税,增值税,所得税,都包含了
你先确认收入肯定的,然后计提税金
你先确认收入肯定的,然后计提税金,这什么意思?是回复哪个问题?
税金是 确认收入计提,比如增值税,
老师,补缴税金我做的分录,你看看错误在哪里
增值税不影响损益,为什么通过以前年度
怎么做分录?
我说了增值税是确认收入计提,单纯没法计提 你见过哪里淡出计提增值税啊
能告诉我分录怎么做就行了
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-未交增值税 缴纳借应交税费未交增值税 贷银行存款
其他的呢,如印花税,城教附,还有所得税,怎么做分录?
借以前年度损益调整 贷应交税费-印花税 -附加税 -企业所得税
缴纳和结转的分录呢
补缴哪年的,要改哪年的账吗?还是说在补缴的年份里做分录?
做在今年账务,你咋回去做,不可能
除增值税以外,其他税金缴纳和结转怎么做?
你缴纳后应交税费就平了啊