你好可以更正申报3月的报表确实是

老师,您好,在做第一季度财务报表时,3月账户余额6万,包含了4月要付出去的尾款,未登记到应付账款里面,导致所有者权益变多,在4月股权转让时,税局说只看3月的财务报表,由于所有者权益高,个税就高, 那么是否可以重新更正报表,把应付账款重新填入负债里面来减少所有者权益的金额? 税局建议说如果不想多交税,就5月再做股转3月报表已提交,可是我不想再等一个月 可以重新更改3月报表数据吗?税局那么如何沟通更好呢
老师,您好,第一季度财务报表3月账户所有者权益虚高,未包含4月要付出去的尾款,现在做股权转让,由于要参考3月份的财务报表,现把4月要付的应付账款补到3月财务报表里面,现在4月份已把3月应付账款付完,请问,付款时产生的银行手续费可以算进去吗? 就是3月最终的所有者权益,是否要跟公司账户余额一样还是可以有出入?谢谢
所得税年报A105050中的账载金额,实际发生额,税收金额的分别怎么确认填写
老师,我想问下我们是小规模纳税人,跟房东签房租合同,本来4900的房租是不加税点的,加税点是5200。但是用5200开票的话税点就是400了,房东就会说税点多了100了,房东不愿意承担税点,那我们实际上承担了300的税点,这样的话我们应该怎么出这笔房租,开票开多少
老师您好,通过财务报表怎么看税负率
老师 小型微利企业年应纳税所得额不超过300万的 实际税率为5%,平时的时候就能适用这个税率 还是汇算清缴的时候才能计算出年应纳税所得额 才能用5%税率计算所得税?
老师,银行对账单可以不装订在凭证里,另行装订存放吗
#提问 老师你好,公司银行账户销户要带什么资料?
老师,您好,我们去年股东分红后做了股转,在填企业所得税汇算清缴时主要股东及分红情况时,我是不是得把新的股东补充进去分红填在原股东那
#提问 老师:公司银行账户销户要带什么资料?
老师,我想问下我们是小规模纳税人,跟房东签房租合同,本来4900的房租是不加税点的,加税点是5200。但是用5200开票的话税点就是400了,房东就会说税点多了100了,那我们实际上承担了300的税点,这样的话我们应该怎么出这笔房租,开票开多少
公司去年出口业务因为成交方式是exw,今年办理出口退税没有办下来,收入在去年已经按照免税申报,进项发票也已经按照出口退税勾选,现在需要把收入视同内销13%的税率,然后抵扣进项税额缴纳增值税吗,如果不是需要怎么操作
之前咨询其他老师,说未发生的先不计算进去,是不是我之前的表述不清楚导致可能有误解
之前咨询其他老师,说未发生的先不计算进去,是不是我之前的表述不清楚导致老师未理解我的意思,导致双方有误解,如果您觉得可以补填,我还是想重新填进去
期待老师的答复
期待老师的答复
应付账款4月的不要离谱这里
现在4.9号实际付款金额已经出来了,我就参照这个数额填到3月的应付账款里面吧,金额有点大,但是是实际的发生额,不能算离谱吧
不可以4月是4月的的,你现在申报的是3月
老师,我现在填的是3月份的财务申报,现在4月申请股权转让,税局需要参考3月的财务报表数据,那为了减少所有者权益,我是不是可以把4月已付账款,填到3月份的应付账款里面呢
不可以,你银行就对不上这个数字
这笔应付账款费用在4月已实际产生了,只是把它补填到3月份的报表负债里面去,可以跟银行对的上
不可以,3月申报的是3月的,你跟谁都过不过去
现在是申报3月份的财务报表,那不能填应付账款吗?
3.31号之前的做账,以后的做到4月
那老师一开始说的,可以更正3月报表,也是误解我的问题了吗
做你说的吧4月的做到了3月,我说可以改过来
3月如果不填应付账款,所有者权益就莫名高了,难道不能把4月要付的应付账款填到3月报表负债里面吗?
几月就做几月的账务,按你的说法乱套了
3月的订单完成了,收了客户的预付款,4月发货,要付供应商的货款,也不能当应付账款记到3月去吗?
实际银行是几月支付的就记账在几月
那所有者权益虚高了,股权转让按比例交个税,就要多交很多,要怎么处理这个问题呢
这个没得改变,先不变更,等低了在处理