你好,你的分摊计算是对的

请问我在2019年3月(所属期)申报出口销售额700多万元,在所属期2019年4月对2019年3月(所属期)有一笔出口销售额20多万元做了负数冲减,同时对20多万元的销售额做了免税销售并作进项税额转出,请问3月申报了的附加税,在4月附加税会相应的减少吗
生产企业我的总销售是,内销: 1257886.4税额: 163525.29出口销: 1393596.74本月出口退税额: 54126.35 求本月放进的进项税额 负税3%老师这个怎么计算呢
老师,我是出口企业,公司1月出口了一单,但是1月我没有开销售发票,可以在这个月补开,然后3月才申报收入吗
我们1-3月有出口退税合计233万;本季度因3月核销时需调减免抵退税额588万,为什么就没有出口退税金额?然后进项税额就增加了?
机械租赁公司,开出来的油票,从2020年开始,每个月都有,这种进项可以抵扣么,还是要做进项税额转出,销售发票这个月才来
老师,购买的原材料刚开始暂估的等发票,后期老板说没有发票,账务上我该怎么处理
老师好 去年买的设备 22.6万 今年的票 刚到 我能做到去年里面的去吗 冲暂估 这个分录怎么写
老师,报关单用途确认这一步是干嘛用的呀我不懂要不要点
老师,a和b签订合同,b付款,现在b让a给c开票,现在还能这样开票吗
办公室智能锁做什么会计科目
一般人,购买了一台打印机5000元,账务怎么处理
一般纳税人企业,销项税额40632.11 进项税额35311.42 上月留抵13867.23 老师帮我这写出月底结转增值税的分录。日常比较实用的分录
财报中,填写的利息收入和利息支出,在汇算清缴的填写过程中,不能填入主表财务费用和期间费用明细表,否则主表中利润总额和财报中就会出现数额为利息收入支出的差异,为什么怎么解决
我公司是啤酒公司,主营业务是销售啤酒,但是我们也有代理运输得经营单位,会给别的公司代发快递什么的,然后呢赚取差价,1收其他公司得快递费计入其他业务收入吗,2收到京东快递开给我们得发票,里边有我们公司自己发货的,也有代发其他快递得费用,这样自己发货的部分是计入主营业务成本,其他快递就计入其他业务成本吗?但是这样每次都得把收到得快递费发票分开,分2个数记账,自己发货的就计入主营业务收入,其他发货的就计入其他业务成本,就比较麻烦点3如果不分其他业务,都把快递收入记主营,所有快递费成本计入主营业务成本,这样可不可以呢,这是外账哈
老师,我们外贸企业,今年统一了汇率,但是季报的时候,还是跳出来汇率差异
是除以全年,而不是单独3月总销售收入是吗
这个租赁费发票是一极度的就需要除以第一极度的数据
一级度是什么意思?
这个租赁费发票是一季度的就需要除以第一季度的数据