您好,
借:应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税

老师好,请问一下应交税费余额和电子税务局系统的余额对不上,不想查以前的账需要怎么调整呢?
早上好老师,我想问一下假如交接过来一个账,是通过表结法来结账的,交接过来的时候没有结账,也就是有余额,但我们是按月结账,假如十月份接手的,录期初需要余额为零,那应该怎么处理呢
老师,请问进账跟销项都有余额要怎么调整
老师我想问一下,我们科目,应交增值税-销项税额递减和增值税检查调整科目借方有余额怎么结账平,怎么做分录,
老师,应交税费期初余额应该是有留抵税额-6000,接过来的账约是8889.46,这个怎么调整啊
你好!未开票收入申报表填哪里?以后未开票收入又开票了,怎么处理
请问,国税局2026年第10号公告,文中将劳务派遣服务,剔除在5%简易计税范围,即按6%征收。对这项政策该如何正确理解?是对劳务派遣服务取消差额征税方法?还是只是税率由5%调整为6%,其他的什么的都不变?谢谢
汽车修理行业的增值税纳税申报表销售额是填在货物及劳务栏还是服务不动产和无形资产栏
2月份勾选抵扣错了一笔费用,3月份申报应该怎么处理?
企业所得申报里的工资是什么数,本年的,还是从去年累计到今年的
老师,我们是平台A收款 供应商B开票 收款开票不一致 可以不
小规模减免的2%,需要记账吗
老师,制造业每月结转成本好复杂,光领用原材料就有100多种,还有把制造费用分摊进去,再结转成本,有没有好的方法?省时省力的
卫生间.地漏. 蹲坑. 排污管. 疏通. 维修维护发票怎么开?
去年支付一笔5万装修费,一笔记入费用,现在汇算清缴审计要求按照租赁期分摊,应该怎么调账