那个计入应交税费-待认证进项

拿到专票暂时没有收入 不需要抵扣进项~这个进项是怎么处理呢
老师暂时不抵扣的进项税额应放哪个科目
老师,如果拿到了成本专票,如果这张专票暂时这个月不做账,那对应的进项税额是不可以抵扣这个月的销项税吧
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
你好 老师 我做账要做一些成本,进项暂时这个月不抵扣 是用待认证还是待抵扣的科目呢?
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
房租租金,每季度支付,25年当时没付钱,分录,借:预付账款1500,贷其他应付款1500. 当月摊销租金,借管理费用500.预付账款500.这样对吗
老师好,向国外付佣金,交税吗?交哪些税
老师请问一下,我们以前是个人独资企业,现在变为公司了,以前个人独资企业出资额是100万,但账上欠股东很多款,转为公司可以债转股吗,要不要交税
2024年全年利润总额\'负106000.72,2025年1季度的利润总额89824.97,2季度本年利润总额223868.4,3季度本年利润总额310852.33,4季度本年利润总额是139058.56,2025年应该怎么计提所得税费用
老师,我们一直是简易计税的3%的税率,然后今年开始有开具了一般计税的13%和6%的发票。请问一下这个6和13税率的发票如果有2023年以来都有进项票的。现在这个月我可以勾选进项抵扣来抵扣这个13%和6%的票的税额吗?2023年以后都灭有进项进项勾选
老师,给其他企业和其他股东分红,哪些需要交个税?
老师,临时工服从公司管理,遵守公司制度,个税申报按工资薪金,报残保金要加上这些临时工的人数跟工资金额吗
老师好 公司里买的机器设备要交印花税吗 开了发票
公司的车辆 交的保险 要交印花税吗 是交财产保险合同那一类吗 千分之一的