不需要管他,就是那样子的

老师你好,我们是一家汽车销售公司,本月在电子税务局系统申报的时候,自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元,其中厂家给我的折让税额为:18880.00元,剩余:37780.00,发票也没有收到,应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额,之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数,请问我应该怎么处理?我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗?把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录: 借方:应交税费—应交增值税(进项税额转出):37780.40 贷方:应交税费—应交增值税(进项税额):37780.40 这样处理还是应该怎么做?
老师您 好,请教一下,汇算清缴退税的事情, 21年汇算清缴申报表,我已申报成功了,现在我要进电子税务局里面申请退税,我们可退税的金额是100万元,第四季度享受了缓缴,缓缴的金额是30万元,那我在填写退税申请表时,退税方式我选择的是”先抵后退“,税费尚余可退抵金额是”100万元“,这个金额是系统自动跑出来的,现在的问题是,本次退抵税费额这一栏,我要怎么填写呀,我填的是30万元,还是填写70万元(100-30)呢
老师,我怎么感觉看不懂报税时,电子税务系统自动算要缴纳的税的数据呢?期初未缴税额(多缴为负数)-78489,是我们上次因为跨区域经营预缴部分,因为错开了一个月(当时不懂要做预缴,所以开票当月已全额缴纳,后来补做跨报时又同时预缴了2%,所哟最最终是多缴了78489.08),但现在从这个报表上是体现了多缴,但实际要缴税时,它实际还直接本月销项减进项,并没有减去这个多缴部分才让我缴纳呢?实际减完,我应该期末未缴税额(多缴为负数)138318那部分和对应附加税呢,但这个月我实际缴纳增值及附加金额却是(301795.09-84989.4)*1.12=229814元
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
房租租金,每季度支付,25年当时没付钱,分录,借:预付账款1500,贷其他应付款1500. 当月摊销租金,借管理费用500.预付账款500.这样对吗
老师好,向国外付佣金,交税吗?交哪些税
老师请问一下,我们以前是个人独资企业,现在变为公司了,以前个人独资企业出资额是100万,但账上欠股东很多款,转为公司可以债转股吗,要不要交税
2024年全年利润总额\'负106000.72,2025年1季度的利润总额89824.97,2季度本年利润总额223868.4,3季度本年利润总额310852.33,4季度本年利润总额是139058.56,2025年应该怎么计提所得税费用
老师,我们一直是简易计税的3%的税率,然后今年开始有开具了一般计税的13%和6%的发票。请问一下这个6和13税率的发票如果有2023年以来都有进项票的。现在这个月我可以勾选进项抵扣来抵扣这个13%和6%的票的税额吗?2023年以后都灭有进项进项勾选
老师,给其他企业和其他股东分红,哪些需要交个税?
老师,临时工服从公司管理,遵守公司制度,个税申报按工资薪金,报残保金要加上这些临时工的人数跟工资金额吗
老师好 公司里买的机器设备要交印花税吗 开了发票
公司的车辆 交的保险 要交印花税吗 是交财产保险合同那一类吗 千分之一的