是,对应的进项税额是不可以抵扣这个月的销项税
老师,那个购进的专票进项税额,如果用于免税销售的部分,不得抵扣进项税额,那在报税时,是直接不认证抵扣,还是认证后做进项税额转出? 另外,如果这个免税销售,也可以开6%税率的话,是不是开6%的话,就可以抵扣进项税额
老师,如果是上个月之前的会计把专票做了账,也提了进项税,只是还没抵扣这张专票,那我这个月认证抵扣,不会是到了1月份了吗?那我如何做呢?
如果我那到进项发票,还没抵扣,我可以先做待抵扣,抵扣的时候,做一笔抵扣凭证,从待抵扣转到进项税额是吧 如果我确定抵扣这张,可以直接做到进项税额里面,是吧
老师好,我们合作的客户,如果是这个月开了一张专票给我们(进项),那到下个月我开出去一张销项发票,这两张可以进行抵扣吗?
老师你好,年度成本的话,如果取得专票,该专票的进项税还没抵扣,那这个专票的不含税金额是进入成本的了,还是专票税还没抵扣,这张发票就不能计入成本呢?
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
老师,这个五险一金的基数申报这个数我应该写多少,之前他的三险基数和医疗不是一个基数
一题一问,请重新在公海中提问
有的老师说是错了,没说是需要填那个对
一题一问,请重新在公海中提问。