朋友您好,不开发票就不做账的,要做就 借:银行 贷:其他应付款 支付出去 借:其他应付款 贷:银行 收到和支付不是一个公司,我们其他应付款也是冲同一个公司的,要冲平

老师您好,我想问您一下,二月份我们有无票收入,报税也报了无票收入,三月份的时候对方又要发票了,我们也给开了,我想知道这种怎么处理?用做账吗?如果做账分录怎么写?
老师,我想问一下,我们公司临时请的工人当月做了几天工作,做结束了就把账结了,这种要怎么做分录,还有就是,公司临时决定开除的员工,当时就把工资结清了,这个工资薪酬应该算哪一个月?怎么记账
老师,我们是刚刚成立的一家有限责任公司,有些问题不大清楚,想咨询一下,有些客户需要发票,但是没有转到我们的银行账户,直接微信收款的,这种属于什么收入呀?该怎么写分录?
我想请问下,我们公司公账收到个人的款,然后怎么处理,有老师告诉我做未开票收入,因为个人开不了发票是吗,除了这种方式处理这个,还有什么办法嘛
老师,我们总分公司在一个地方,账是分开做的,除了企业所得税,其他税都是单独缴纳的,现在的问题是员工出去办理业务老是开错发票,总公司员工开分公司的发票,分公司员工办理业务开总公司的发票,我想知道这种发票可以使用吗?用与不用对我们的影响是什么
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,2026年申报年报汇算清缴退回2025年度税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
你好,有设备租赁合同模板
请问一下,集团公司的一个员工,1月份的工资在A公司申报,2月份的工资在另一个B公司申报,那B公司的入职时间是填1月还是2月
我国税的留底税额 比我账上多 ,多2万多 这个是怎么回事,是有认购了,但是账上没做么
老师,25的账,应该做成固定资产,结果做成长期待摊费用,如何调账,具体分录
专项附加扣除的子女教育,是一个孩子2000,还是共计2000
老师就是我们公司名下有一辆车,但是之前是手工账没有入到固定资产名下去,现在把他卖了,卖了16800,这个怎么做账
无形资产摊销完了会计处理
成本暂估,科目怎么写?
请问筹建期间产生的开办费,有一笔5000多的款付出去,没有发票,能做长摊吗?后续能每个月摊销吗
这样做的话,有风险不?需要补充什么资料吗
您好,风险当然是有的,但我们没有开票,风险可忽略,银行不会去查,银行就是为了贷款出去 开票虚才是真风险
好的,老师,那么我们也这么操作,要不然风险太大了
您好,这个得银行同意哦,我们是找的真实供应商,因为有的银行需要同时提供发票和合同的
我们之前是有合同与发票的
哦哦,有发票就要按正常业务做账了,我好奇,这个钱怎么给 我们,这个发票是没有业务的
去年做的一个业务也就是过账,当时开发票与做了合同
这一次,银行说需要合同,我们做合同给银行,然后收到资金付出资金做代收代付有影响不
那钱怎么回去哦,是走私卡吗
他们的关联户,不是私卡,也是公户
哦哦,那可以的哦,我们账上走平了,就是我们亏了点,交了税
这一次不准备开发票了,直接代收代付,跟老师您刚刚公司一样
哦哦,只要银行不要求发票,那当然更好,发票的风险是很大的
老师,请问这一笔钱进账了,税务局会认定是我们的收入吗
开发票了当然是收入嘛,这是100%的
老师,我刚刚说的是,我们这一笔是不开发票的,不开发票,,收到银行的这个款,税务会认定我们收入吗?
哦哦,当然不会,企业之前往来付款很正常的,税务哪有这么神奇,会知道我们付这个款了,查账也查不出来的,查不了这么细
那么老师,现在这一笔贷款提供销售合同给银行了,后面我们做代收代付,可以吗?
因为只有做这个合同给银行,银行才能受托支付给我们公司
不用跟银行解释我们做账的事,只盾银行是不是要求开票,其实开票了也可以红冲的,不是关联方,银行不会去查,但要过段时间红冲