您好,是的,就是你说的这样的

请问老师,甲单位是协会,民非企业,将一部分钱放到乙关联公司,让乙关联公司帮忙理财,到期后,乙关联公司会返给企业。请问这部分放到甲企业的其他收入,请问这部分收入作为计提业务招待费的基数吗?
请问老师,甲单位是饭店,一层出租给乙餐厅,甲单位的门前有很多停车位的,收费的。因为乙餐厅吃饭的客人较多,甲单位停车场门口有收费的计价器,甲单位按月根据车辆的出入,排除酒店住宿的客人的,拿着记录单子向乙方收入车位费。请问按月收取的,这个是否涉及缴纳印花税的。同事认为按照租赁合同缴纳印花税,但是车辆都是停1-2个小时就走了,没有按月租赁,我认为无需缴纳印花税,请教老师怎么处理正确。
请问老师。甲单位是物业公司,A单位 B单位委托甲把他们名下的房屋进行出租,他们给甲物业公司管理费5%房租的,但是房子是以甲物业公司的名义出租的,因此甲开给客户开租赁发票,再把租金扣除管理费,转给A和B公司,A和B再给物业公司开发票。请问甲单位只按照管理费确认收入。税款单独记账走。请问这样操作对吗?
请问老师,乙是甲外设部门单独做账,甲单位是(物业公司),乙有房屋租赁收入,简易计税5%,已在账面确认收入,但是对应的进项税未做转出,因为出租房屋的产权暂未确认是否为甲单位的。后续有可能冲减收入。请问这个需要做进项税转出么?
甲单位是物业公司,乙单位是灯具公司,乙为家管理的物业车库免费安装节能灯,然后乙要求按照图片方式与乙分成。请问甲怎么做账。甲正常每年收取业主合计10万元的停车服务费,税率6%。甲负责地下停车库的管理工作、卫生、监控、灯具、车辆的管理,因此税率6%
老师,您好,我家是内帐,现在未分配利润账面余额有900万,我这个可以消耗一部分吗?给老板打一部分钱,我家是内帐
老师给我们学员送的快账软件普通版的怎么样下载呢?
既然大数据是完全正确的那搜索大数据时需要把所有内容全部看完吗
申报个体工商户 经营所得税,系统自动带出的不含税金额。但是我收入开的普票,填写报表是收入需要更改吗?比如:我开了2150元普票,金额:2000元,税150元。申报经营所得 自动带出来的收入是2000元,对不。收入应该是2000还是2150呢
我们公司,23年利润负的23万,准备以后的5年弥补亏损,24年利润3万,25年利润5万,26年一季度利润1万,26年一季度账务需要计提所得税么?
收到存款利息印花税如何计提
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补缴2025年度的城镇土地使用税怎么做分录,还有滞纳金
我们公司是图文制作工资,在外面找别的公司制作标牌 ,收到进项发票,凭证怎么做
老师从银行的借款800万那么这个借款的印花税就一次性来交那,计税金额按800/1.06来交吗