不是,直接按800000*0.005%计算交印花税

你好,老师,我们交土地出让金的印花税有2600,契税有41万,印花税计入无形资产,分摊时,我想一次性分摊可以吗?印花税我这样做分录:借:无形资产-印花税,2600,贷:银行存款2600,借:在建工程-摊销2600,贷累计摊销2600,然后还有那个契税是41万,我这样做分录,借:无形资产-契税,41万,贷:银行存款41万,然后,借:在建工程41/50/12=683.3,贷累计摊销683.3,这样可以吗?我意思是因为印花税金额小,我一次性摊销可以吗?然后那个契税金额大,我按年摊销可以吗?
你好,印花税的计提和缴纳分录,第一种:借:税金及附加-印花税。贷:应交税费-应交印花税,借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款。第二种:借:税金及附加-印花税,贷:银行存款,请问如果把那个应交税费-应交印花税省略,对报表有什么影响吗?对什么有影响呢
老师我想问一下,我小规模免税开的普票交税合计金额是10万,那我缴纳印花税是按这个10万来是吗
老师我有一个疑问,就是我之前在代理记账公司,然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票,金额100万,税额13万,那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万,重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了(上个月给我的是复印的发票,原件没有寄回来),那我又做了一次借:原材料100万,借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢???导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗??!
公对私借200万,一年内还写什么用途实际没利息用途:流动资金,人家银行让写吗?需要交税之类的税务问题吗? 用途就写借款。和生产经营无关的借款要交个税的。怎么交个税谢谢老师 按啥交呢? 借了还的那种借100万,还100万今年4月借,明年3月还的 老师这个按啥交呢?
老师,其他应付款负200万,这是和法人的往来,我现在需要怎么调整报表最合适
非上市公司 三个子公司,三个子公司都是几年前成立的合并报表如何填写?没有公允价值。我现在卡在了2调整 2抵消分录上面
个体工商户主要是在抖音平台上卖点鞋子 怎么申报 需要报哪些
郭老师企业所得税里的已计入成本费用的职工薪酬,我填写的是2026.1-3月份的应付职工薪酬的贷方发生额 那实际支付给职工的应付职工薪酬,这个就是实际发给员工的工资是吧,如果没发就填写0是这样理解吧
购买相机拍摄商品,相机4000多计入固定资产还是办公费
请问,利润表中的所得税金额在企业所得税申报表中需不需填写?好像没有合适的地方填
工会经费是什么,怎么填数,这季度销售额210453.09
农产品免税产品有些进项比如说加油费开的进项要交印花税?
个税申报和实际公户发放工资不一致,企业所得税申报应付工资那一栏按照哪个数值填写
老师,个税申报的劳务报酬所得,是进管理费用-工资科目,还是进主营业务成本科目呢