因为150的增值税是免交的,那么你的收入总额就是2150申报

老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
申报个体工商户经营所得B表,是否均在综合所得中扣除应该怎么选?我填写了收入和支出,利润15000元,系统提示按15000*5%交税,为什么不体现60000元的扣除金额?
老师,个体户核定征收纳税人,申报表上自动出现11栏数据是税局给核定的,我实际开票的不含税收入金额小于核定金额,需要改成实际的不含税收入金额吗? 打比方我核定金额10万,申报系统自动显示10万,我实际开票9万,申报表要改成9万吗
您好,个体工商户报第二季度税。第二季度开票收入(即不含税金额)3125.56元,税额31.25。 1、但是增值税申报表自动获取数据是免税销售额3125.56元,这个无异议。但是它的本期免税额是93.77元,而不是31.25元,这个我不懂怎么来的。 2、再者,经营所得申报,其他项目数额为0,我收入总额那里填了增值税申报表的免税销售额3125.56元,还是说我应该把本期免税额当做非营利收入加上去呢?如果加的话应该加31.25元,还是93.77元呢?
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
既然大数据是完全正确的那搜索大数据时需要把所有内容全部看完吗
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补缴2025年度的城镇土地使用税怎么做分录,还有滞纳金
我们公司是图文制作工资,在外面找别的公司制作标牌 ,收到进项发票,凭证怎么做
老师从银行的借款800万那么这个借款的印花税就一次性来交那,计税金额按800/1.06来交吗
老师,请问支付借款做什么会计分录昵
董孝彬老师,想咨询一下有关劳务报酬的知识
收到的退税 分录要怎么写
老师,其他应付款负200万,这是和法人的往来,我现在需要怎么调整报表最合适
非上市公司 三个子公司,三个子公司都是几年前成立的合并报表如何填写?没有公允价值。我现在卡在了2调整 2抵消分录上面
系统自动带出来的是2000元,意思需要我更改吗?