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老师我有一个疑问,就是我之前在代理记账公司,然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票,金额100万,税额13万,那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万,重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了(上个月给我的是复印的发票,原件没有寄回来),那我又做了一次借:原材料100万,借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢???导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗??!

2022-12-01 00:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-01 00:22

是的同学,如果您用复印件做个账了,等到发票过来,把发票附在做过的那张凭证后面就行,不用再重复下账了

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快账用户4994 追问 2022-12-01 00:24

可是我就是有这个疑问,进项税也多做了一次,我师傅却说不用管,她还跟我说进项税就像信用卡,我都不懂她说的什么意思,明明我就是多做了一次进项税,可是她说就像信用卡透支一样,我不懂,可以麻烦老师解答一下吗

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齐红老师 解答 2022-12-01 00:28

同学您好,说明您的老师做账都不规范,

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快账用户4994 追问 2022-12-01 00:49

什么意思呢老师?我不懂她的比喻我更没有理解到是什么意思

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齐红老师 解答 2022-12-01 00:56

同学您好,您的老师说的毫无逻辑。

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是的同学,如果您用复印件做个账了,等到发票过来,把发票附在做过的那张凭证后面就行,不用再重复下账了
2022-12-01
您好 可以在您开具了发票需要抵扣的时候勾选认证 然后做进项税额 借:原材料100 应交税费—待认证进项税额 13 贷:应付账款113 借:应交税费—应交增值税-进项13贷:应交税费—待认证进项税额13
2020-08-23
志浩,你勾选8月1号确认签字,然后分录做到七月份借原材料应交税费待抵扣贷应付账款。 八月份的时候,允许你们抵扣了,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
2020-08-23
可以的,可以这么做的,这个营业外支出不允许抵扣的。
2024-05-30
同学你好 这个你可以做表统计的
2023-11-21
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