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老师你好,公司有一笔承兑没到期,转给别人兑现了,贴现的钱是私户转的,对公是打的原额,应该怎么做账

2026-04-12 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-12 22:19

您好,
借:银行存款
贷:应收票据
您把应收票据红冲掉

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您好,
借:银行存款
贷:应收票据
您把应收票据红冲掉
2026-04-12
借应收票据,贷应收账款或者主营业务收入, 背书出去,借其他应收款,贷应收票据,收回了钱之后,差额放到财务费用。
2024-03-14
借,应收票据,贷,应收账款或者是预收账款或者主营业务收入、应交税费, 借,银行存款、财务费用,贴现息, 贷应收票据。
2024-06-01
借其他应收款, 贷应收票据, 借银行存款,贷其他应收款, 借财务费用贴现息贷其他应付款 有违法的行为,这个是买卖票据,票据法是不允许的。
2024-12-12
同学您好,会计分录如下, 借:库存现金(贴现后收到的现金) 财务费用--利息支出(贴现收取的利息) 贷:应收票据 您的其他应付款是指将要支出的财务费用吗?
2024-01-17
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