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你好,我们单位是一个区协会,然后对私要收散客或者一些企业每人50元一年会员费。收了之后就把钱也是按50元一人来对公支付给省协会。但是省协会不开票给我们,而是由中国协会直接开全国.xx统一票据,也是按50元一人。收益部分就是省协会会按10元一人返款给我们,要我们开咨询费发票。那我们收散客50元是算收入吗?中国协会给我们的收据算成本?一出一入,不是还亏了税费吗,如果我们要开发票给散客

2026-04-16 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-16 17:07

收 50 元:代收代付,不算你收入 借:银行存款 50 贷:其他应付款 50 付 50 元给省协会:冲往来 借:其他应付款 50 贷:银行存款 50 省协会返 10 元:这才是你的收入,开咨询费发票 借:银行存款 10 贷:其他业务收入 %2B 销项税 不用给散客开票,中国协会票据已合规,只对 10 元交税,不亏税费

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收 50 元:代收代付,不算你收入 借:银行存款 50 贷:其他应付款 50 付 50 元给省协会:冲往来 借:其他应付款 50 贷:银行存款 50 省协会返 10 元:这才是你的收入,开咨询费发票 借:银行存款 10 贷:其他业务收入 %2B 销项税 不用给散客开票,中国协会票据已合规,只对 10 元交税,不亏税费
2026-04-16
你好,一是培训,二与一相关?
2025-01-08
同学你好 你的问题是什么
2023-07-07
同学你好 这个可以的哦
2022-03-30
公司属于外贸公司,出口业务性质为免退税,国外客户与公司结算货款,公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下,公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。 对于增值税,根据中国税法,公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过,如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明,则可以免缴增值税。具体来说,公司需要向当地税务部门申请出口免税证明,并在申报增值税时进行备案。 对于所得税,公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说,公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额,计算出应纳税所得额,然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。 至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题,需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案,则只需要按照实际代垫的货代费用收入(即差额50元)缴纳所得税。否则,需要按照实际收到的国外货款(即150元)全额缴纳增值税和所得税。
2023-12-15
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