那个不是你们公司的员工不能抵扣

老师您好,请问出差产生的住宿服务费专票可以抵扣进项税吗?还有就是外卖配送费发票可以报销吗(配送服务费)?
请问老师公司业务差旅住宿费专用发票可以抵扣增值税吗?
老师,请问下我们公司是做文化服务,聘请的专家评委,进入什么费用呢?专票住宿费市否能抵扣呢?还有机场接机的vip厅费用市否能抠出呢
请问老师,开具的住宿费增值税专用发票,属于业务招待费,税金不可抵扣,怎么入账?
老师,您好!公司项目验收,需要外请一些专家到会场,住宿费,餐费,场地租用费,专家的来回交通费等都是我们公司出,上面这些费用可以开专票抵扣增值税吗?发生的上面这些费用可以统一计入,管理费用——会议费,吗?
老师,请问下有个餐馆给员工送餐,开的普票1万块,但是对方没有开通对公账号,我们如何付款呢
老师您好,请问新公司小规模纳税人,投资款每个月一点点,可不可以年底做印花税分录,次年一月申报?
老师你好!我司A是一般纳税人。现在委托B公司帮我们代付了一笔货款给C公司,有一个委托代付协议,账务怎么处理啊
老师,2月份增值税少报了400多,税款已经缴纳了,该怎么补报增值税呢
老师,2月份增值税少报了,该怎么补报呢!少交了400多块钱的增值税
老师你好,我公司有一个ppp项目(交通局、我公司、施工单位),就是交通局需要修一条路,然后成立了一个项目公司(我公司),我公司去贷款,给施工单位修路工程款,后期交通局再给我公司款项,我公司用这笔钱去还本付息,前两年收到交通局的款项时我公司做的9%的销项税,今年想要把收到交通局的款项用于还本金的收入做9%的销项税,用于还利息的收入做6%的销项税,还要把前两年已经做9%的销项税调成6%的销项税,请问这样做合适吗
我想咨询下,以个体户名义买的车,可以转让到经营者个人名下吗
老师打开电子税务局弹出税费优惠政策红利账单的提醒,这个不管可以吗?
老师今天可以实时教我报税吗
老师,印花税不足1元的,已审报,用计提,做营业外收入,还是红冲原来计提的,那种规范