在电子税局,我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废,查询更正

老师现在报税之前1-3月开具的增值税专用发票金额是6769.3(税率1%)税额67.69税款已经缴纳,到了5月份红冲了,6月份开具了增值税专用发票金额是5395.15(税率3%)税额是161.85,这样申报增值税填写金额是多少
老师现在报税之前1-3月开具的增值税专用发票金额是6769.3(税率1%)税额67.69税款已经缴纳,到了5月份红冲了,6月份开具了增值税专用发票金额是5395.15(税率3%)税额是161.85,这样申报增值税填写金额是多少
老师您好,这个月的增值税已经提交并且扣款了,发现少申报增值税了,这个应该怎么处理呢?
我一般纳税人,发现2月份的申报表填错了,我们1月份开了票,2月份交的增值税,但是我增值税申报表本期已缴税额填的是0,期末应补退税额也是0
增值税一般纳税人申报表,所属期2023年3月份,应纳税额和应补(退)税额都是10万元,4月份申报3月份增值税后,没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后,把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了,还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税,还另外缴纳了4月份欠税6万元,那7月申报所属期6月的增值税时,30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少?33栏欠缴税额填哪个数?
我想咨询下,以个体户名义买的车,可以转让到经营者个人名下吗
老师打开电子税务局弹出税费优惠政策红利账单的提醒,这个不管可以吗?
老师今天可以实时教我报税吗
老师,印花税不足1元的,已审报,用计提,做营业外收入,还是红冲原来计提的,那种规范
老师,请问下之前2023年度是小微,现在修改后不是小微,那享受啦六税2费的减免怎么补缴,
朴老师,我公司是电商公司,快递费合同需要交印花税吗?
请问谁有员工报销贴票等注意事项的图文并茂的文件给发一下哈,谢谢
一般暂估费用凭证是怎么做。
老师,去年5月份拿到会计初级证的,什么时候要进行继续教育呢?
图片中是1月一笔专票勾选抵扣入账的分录,3月发现这笔业务不能抵扣,3月申报时做了进项转出,这笔进项税额转出分录怎么写?