
老师,您好。企业所得税汇算清缴中办公费纳税调增应填写在哪一栏的?我们公司银行开户和购买U盘花了325元,但没有收到发票的。这个我们入账在了管理费用-办公费(开办费),请问这个费用纳税调增应该填写在哪一栏里面呢?
老师,公司支付给个人的项目合作款计入了其他业务成本,未取得发票,在年度汇算清缴时需要纳税调增,缴纳这笔费用的所得税是吗?支付的款项没取得发票有其他风险吗?
老师麻烦问一下,我们公司去年12月注册的一般纳税人公司,只做了一笔租金的分录, 借:销售费用1100 其他应收款-房东3300 贷:其他应付款-法人 4400 租金没有开发票,企业所得税需要调增,这种企业所得税费用怎么算?
老师好,我单位把公司卖给另一个公司,给对方开无形资产-转兑费增值税专用发票,请问我需要交增值税,附加税,企业所得税,还需要交其他税吗?比如印花税
外面人员通过其他中介公司把二建挂到我公司,我公司一年支付给他几千元是一次性支付,他给公司开了发票,公司帮他购买五险,请问五险的个人部分和单位部分都计入管理费用吗?需要做工资表申报个税吗?
老师,自己购买的房产,需要缴纳房产税和土地增值税吗
1请问收到一个税费优惠政策红利账单是什么 ,2是享受了政策没有缴纳也无需缴纳的部分 还是需要申请退税的部分 3 收到后需要怎么处理 还是无需处理 不用管看一下就行 请一一对应详细解答
你好老师,企业所得说,应付职工薪酬工资,我1-3月账上是12-2的工资,个税系统是1-3月金额,那我要按账上写,还是个税申报写
请问,商户二维码收款,应收100,实际到账97,手续费3,分录怎么做呢
老师,调了25年12月的账后,是不是要重新申报12月份的财务季报和企业所得税季报? 26年的财务报表季报和企业所得税季报是不是也要更正?
老师好,公司购入的固定资产已经折旧完了,现在又销售,报表上的固定资产清理成负数了,这样正常不
离职后补发的人家的工资咋申报个税
老师,财务报表应收应付都是负数申报有没得风险
老师,员工用自己的车出差,可以拿油票来报销吗?才200元,
老师您好,工资表做了没有发,没有发的工资申报个税吗