同学,你好
红冲之前的社保分录

老师 因有政策 社保 局退回了失业险给我们公司 我司是小规模纳税人 那退回的怎么做分录
老师好,22年社保基数1到8月是4121,9月份变成3960,公司缴纳的时候社保这边把1到8月份的基数差扣减到9月份啦,现在有个员工8月离职啦,退回的社保个人代扣部分我以工资的形式发给他吗? 分录要怎么做?
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
老师,10月份我们要交的社保是100元钱,因为社保缴费基数调整,1-8月我多交了20块钱.其中企业多交了15元,个人多交了5元。所以10月份,最终只扣了我公司80元钱。这个会计分录我该怎么做?
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师好,印花税是季报的吗
老师,低于5000元的二手汽车要入固定资产计提折旧不?
各位老师,请问下我们的内账 的记账凭证账本一个月是12-15本,一年下来就是大约180本,从成立2018年开始到现在,都快没有地方放了,目前老板说可以保留最近3年的账本,其余都销毁,各位老师有什么好建议吗?我个人不建议销毁, 如果销毁做个同意书让他们签字确认,是这样做吗?回答过我的老师请不要再回复,谢谢
25年甲公司承包乡村农田转租给乙公司,25年租金30万,甲收到租金,借银行存款50、,贷预收账款/50,年末确认租金收入借:预收账款50,贷其他业务收入50.万,2026.3月租金结算时,发现多转收入10万(需退租户原因地租少了)?那么甲
老师去年8月份的一个投资款,错记成往来款,现在想转成实收资本,如果更正之前的报表是需要交滞纳金吗
季报计入成本费用是计提工资奖金福利发放包括工资奖金不包括福利费吗?
一般纳税人开施工费可以开出3%的专票吗?哪些情况可以开具?
老师,收到个税手续费退税怎么写分录啊
@郭老师@郭老师@郭老师
老师去年8月份的一个投资款,错记成往来款,现在想转成实收资本,需要回冲之前的凭证吗,缴纳印花税有没有有滞纳金吗,滞纳金是从什么时间算
费用是2025年的需要用到利润分配吗?还是直接冲减当期费用
同学,你好
直接冲减当期费用