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朴老师在吗?我想问一下税局让我们把去年25年的电商数据跟申报数据对上,然后这个月3月份把进项发票全部勾选掉,然后这个要怎么操作的?

2026-04-13 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-13 10:57

先把2025 年电商后台销售额和你报税的收入核对一致,差多少补多少,准备好明细给税局。 这个月(3 月)进税务数字账户,把所有进项发票全部勾选、统计确认,用来抵扣 3 月税款。 去年的账按核对后的数做更正申报,进项留到今年 3 月抵扣。

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相关问题讨论
同学你好 这个是可以的
2022-11-22
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
同学你好 账也红冲 附表二也红冲
2024-04-01
晚上好,看您的描述不像新手啊,还能根据行业税务反推进项。 是的,会计的基本工作就是您说的这些
2023-09-17
你好;你勾选后 ;当时有统计勾选确定就可以抵扣增值税的 ; 你红冲发票;‘ 那么你到时要做进项税转出的; ’
2024-05-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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