先把2025 年电商后台销售额和你报税的收入核对一致,差多少补多少,准备好明细给税局。 这个月(3 月)进税务数字账户,把所有进项发票全部勾选、统计确认,用来抵扣 3 月税款。 去年的账按核对后的数做更正申报,进项留到今年 3 月抵扣。

郭老师,你好!我们去年给一家公司开了30万普通发票一直未寄出,然后4月份对方说不需要了,我们就4月份就开了负数发票,那这个月报税的时候,一直提示开具其他发票栏数据异常,因为是负数。对于这种情况应该怎么操作呢
老师您好,想问一下,这个企业前面一直是0申报的小规模,0申报的期间是在建造办公楼宿舍楼,然后这个月升级为一般纳税人,然后他想把固定资产的进项发票现在全部开进来,在12月份的时候勾选进项去申请留底退税,不知道这样的操作行不行
老师您好,请问:我是新手,那么我的实操工作流程安排: 每月25号我会拿着上个月个税系统的申报表,问主管当月的人员及应发工资是否有变化,然后问主管下个月的上社保人员是否有变化,没变化的情况下确认无误后我会缴纳社保,之后我根据社保缴费明细和主管提供的应发工资数制作工资表、计提企业社保费,然后根据销项票和行业税负率,反推需要的进项税大概数额,然后在老板找来进项票之后,我进行进项税勾选认证操作。然后次月初,我去银行打印银行回单和对账单,然后根据原始凭证(包含发票、合同、领导及部门审批单、银行回单、对账单等等),记账,之后纳税申报。请问这样可以吗?蟹蟹
老师您好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品,在11月6日到税务局备案成功,然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲,11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票,在报10月份增值税的时候,没有进行发票勾选 ,直接用手工填写上去,10月份增值税申报成功,问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的,如果在12月份申报税的时候怎么操作
老师,去年12月份我们有一个客户开的进项票异常了,然后这个月要做进项税转出,我想问问是直接在增值税申报表附表上填写数字?还是要把账给红冲下?
用信用卡和现金支付的发票是不是能从公户直接把钱转出来啊?
老师好,季度申报表工资的第一栏填应付职工薪酬的数,第二行是填除社保以外的实发的工资数吗
财务报表中的利润表的成本费用和资产负债表有关联性吗?
记账凭证从公司2018年成立到现在,可以把之前的销毁?我们老板说只保留3年的凭证,我们公司的凭证很多本,一个月12-15本,没地方放了,之前说是保留5年,但是我们公司有5个老板,请问下怎么办好些呢
老师我司月月提额会不会引发税务预警?
现代服务*培训费入什么科目
请问老师,小微企业人数是多少来着
老师咨询个问题:机票要行程单或者发票 有什么区别? 行程单能抵扣进项税 普通发票不能抵扣吗?
你好老师,我们在2026年2月份接到税务局通知,2025年取得的三份增值税进项被确认为异常发票,需要转出进项税额,我想问一下是不是转出的进项税额应该调整2025年的成本?需要反结账回去修改2025年的成本对吗?
25年12月暂估了16万的成本,净利润为负1万多,24年亏损19万多,现在25年汇算清缴要怎么做?