1. 先补入账(这车以前没入固定资产) 借:固定资产 贷:以前年度损益调整(或营业外收入) 2. 再做清理卖掉 借:固定资产清理 贷:固定资产 3. 收到卖车款 16800 借:银行存款 16800 贷:固定资产清理 16800 4. 结转清理损益 若固定资产清理余额在贷方(赚钱) 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 若在借方(亏钱) 借:资产处置损益 贷:固定资产清理

公司一辆汽车已进入固定资产折旧,但是现在没有折完就卖了,原价是138600.已折旧29720,现在卖了88000.没有产生其他费用,怎样做账
公司名下有个车 但是之前没入固定资产,现在卖个个人卖了3000元,钱公账已经收了,怎么入账呢
老师,我们之前在公司名下买了一辆汽车入了固定资产,用了两年现在低价卖出去,就是亏损卖出去,对方让我们开了发票,这个发票上的收入当期申报也是全额按收入申报吗?还是怎么处理呢?
老师,我们公司之前买了一张车,对方已开票给我们,但是这张车没有落户在公司名下,现在我们要把这张车卖出去,怎么开票
老师,我们公司名下有辆车,但是卖出去是没有过户,现在二手车市场转手买了23000,以我们公司名义开了销售发票,请问这笔分录应该怎么写
老师好,印花税是季报的吗
老师,低于5000元的二手汽车要入固定资产计提折旧不?
各位老师,请问下我们的内账 的记账凭证账本一个月是12-15本,一年下来就是大约180本,从成立2018年开始到现在,都快没有地方放了,目前老板说可以保留最近3年的账本,其余都销毁,各位老师有什么好建议吗?我个人不建议销毁, 如果销毁做个同意书让他们签字确认,是这样做吗?回答过我的老师请不要再回复,谢谢
25年甲公司承包乡村农田转租给乙公司,25年租金30万,甲收到租金,借银行存款50、,贷预收账款/50,年末确认租金收入借:预收账款50,贷其他业务收入50.万,2026.3月租金结算时,发现多转收入10万(需退租户原因地租少了)?那么甲
老师去年8月份的一个投资款,错记成往来款,现在想转成实收资本,如果更正之前的报表是需要交滞纳金吗
季报计入成本费用是计提工资奖金福利发放包括工资奖金不包括福利费吗?
一般纳税人开施工费可以开出3%的专票吗?哪些情况可以开具?
老师,收到个税手续费退税怎么写分录啊
@郭老师@郭老师@郭老师
老师去年8月份的一个投资款,错记成往来款,现在想转成实收资本,需要回冲之前的凭证吗,缴纳印花税有没有有滞纳金吗,滞纳金是从什么时间算