同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
公司一辆汽车已进入固定资产折旧,但是现在没有折完就卖了,原价是138600.已折旧29720,现在卖了88000.没有产生其他费用,怎样做账
公司是现代服务业 不是汽车行业 2019年买了一辆公车 当时是一般纳税人 进行了增值税抵扣 现在把公车卖了 折旧已经提完 没有折旧了 怎么做这笔分录 还需要转清理吗 都没有折旧 没有做过减值 现在卖出去 收到款怎么做账 没有什么费用
公司是现代服务业 不是汽车行业 2019年买了一辆公车 当时是一般纳税人 进行了增值税抵扣 现在把公车卖了 折旧已经提完 没有折旧了 怎么做这笔分录 还需要转清理吗 都没有折旧 是不是可以这样 借清理 贷固定资产 折旧提完 没有做过减值 现在卖出去 收到款怎么做账 没有什么费用
公司车辆已提完折旧,前几年卖了,没有开票,还挂固定资产,现在怎么处理掉
一般纳税人证明有税务盖章的,要在电子税务局哪里下载
老师,那这样合理吗?税局会问为什么让别人代付工资呢?
老师 公司变更财务负责人需要怎么操作
我公司用一台叉车 之前是作为固定资产 每个月进行折旧,现在把它卖掉了 ,我现在是不是要在卡片中减少这个固定资产 这个步骤怎么做
老师,中秋节发给员工的月饼,没有发票有收据可以入账吗,到时候会算调整
运输公司从汽贸公司借款,怎么做分录
甲方付给公司工程款,贷方是应收账款吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师好,我司是一般纳税人,2010年开始营业,主营业务有苗木培育、种植、销售,公司一直以来都没有申请自产自销归类事项,但是自产自销的苗木是按0税率开具的,请问这样做可以吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
借国定资产清理108880累计折旧29720贷固定资产138600借银行存款88000贷固定资产清理88000借营业外支出20880贷固定资产清理20880这样对吗
同学你好 这个正确