你好,增值税申报表是全额收入申报

老师,请问一下,我们公司买了一辆车入固定资产,用了差不多一年就卖了,但是卖的时候开发票只开了十多万发票,卖的当月做未开票收入以收到真实金额申报增值税,这样存在什么税收风险,资产处置损益在借方,企业所得税汇算清缴需要调增吗?
老师 问一下 我们卖出去一批货 100万卖的 对方没要发票 我们正常报的无票收入 正常按13%交税了 现在客户因为经营不善,不想要了 想让我们低价90万把货收了 但是还不给我们开发票 我们回购这批货账务处理怎么做
老师,我们之前在公司名下买了一辆汽车入了固定资产,用了两年现在低价卖出去,就是亏损卖出去,对方让我们开了发票,这个发票上的收入当期申报也是全额按收入申报吗?还是怎么处理呢?
老师 我们是运输公司 有车辆我们卖出去了 卖出去的车辆是卖给个人不需要开发票的 就在申报增值税的时候做了未开票收入 税务我们做了固定资产清理 那还药另外做分录说明未开票收入这项吗
我公司处置了一辆车,是计入到固定资产了当初也抵扣进项税了,当初固定资产入账金额115万,现在按96万过户出去的,我么公司没开发票,二车车交易开的发票,是应该按96/1.13*0.13缴纳增值税是吧?这个申报表我应该怎么填写?
老师跨月已抵扣的增值税额(冲红,重新开 金额税额都不变),这个月是不是做对应的冲红,再做一张正确的金额进去就行了
老师麻烦问一下现在有好多2025年账没有做,我现在做的话需要通过以前年度损益调整吗 使用 农民专业合作社会计准则
老师好,公司个税系统里申报的工资高,工资表做的工资比个税系统里的低,这样会有风险不
老师,资产负债表中其他应付款负数可以放其他应收款科目吗
月末梳理发票,发现把做账金额写错了。这种该怎么更正在第四季度啊。原来的分录,借:管理费用-办公费2.57,贷:其他应付款。现在本来发票金额2.9。购买记录也是2.9
老师好,资本公积一般什么情况做
老师,付劳务费附件后面没发票合适吗
老师工资账号不对退回,我做账可以放应付职工薪酬借方负数吗
老师好,请问我们付给一家公司押金收不回来了,就扣了另一家公司的应付款,这其实是一家,但是是不同的法人,我可以直接对冲吗?
老师,请问合并报表编制的长投与实收资本的抵消分录怎么写?投资收益和未分配利润的抵消分录怎么写?
那分录就直接按全额计入收入吗?不转入固定资产清理吗?
你好,如果你想要增值税销售额和所得税的销售额一致的话,建议你做收入里面借银行存款,贷其他业务收入,应交税费。
好像只能这样做要不然申报表过不去,不过就这样处理就可以了吗?不需要再做固定资产清理分录了吗?
借固定资产清理累计折旧贷固定资产还是要做固定资产清理的,只不过是你确认收入的这一个,不要做固定资产清理。
那开票的这个月我先计入收入,什么时候再做固定资产清理这一步呢?
你好,开发票的当月。
具体怎么做呀,借银行存款贷其它也业务收入,再借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,没有发生什么清理费用,直接再,借营业外支出,贷固定资产清理,就这样吗?
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷其他业务收入、 应交税费,借营业外支出贷固定资产清理。