找对主表行次:在《企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)主表中,找到第22行“减:免税、减计收入及加计扣除”。 点击明细行:点击22行下方的“填写优惠事项”或“增加行次”(如22.1、22.2)。 选择事项:在弹出的优惠目录中,勾选“安置残疾人员所支付的工资加计扣除”。 填入金额:在金额栏填写你计算出的加计扣除额(即符合条件的残疾职工工资总额 × 100%)

1.弥补以前年度亏损 在预交时就得填表?还是汇算清缴时填写 2.安置残疾人工资、研发费用加计扣除预交填?还是汇算清缴时填?多扣那部分进入费用会计费用用不用变 还是只有所得税调整分录
我们单位新招一个残疾人,每月按时给他发发工资。ji残疾人工资可以加计扣除100% 这个加计扣除的金 额,是 每个月加计扣除,还是等下年汇算清缴时一u次性加计加计扣除?
老师早上好!企业聘用残疾人汇算清缴的时候,比如这个残疾人的工资是2000,加计扣除是填48000吗?
企业安置残疾人就业享受所️税应纳税所得额加计扣除是在季度预缴申报的时候就填列享受吗
老师:请问“公司安置了残疾人可以加计扣除的意思是加倍计算的意思吗?在所得税汇算清缴时怎么填列?”
老师你好,烟草补贴的固定资产进项税可以抵扣吗?
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下?分录:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整,贷:利润分配一未分配利润。这个分录没体现出所得税费用这个科目,感觉怪怪的,不应该也要体现出所得税费用这个吗?借:银行4500。贷:所得税费用4500,不是这样做吗?不用过渡“所得税费用”这个科目吗?
老师,金蝶账套里指现金流量表的时候,假设我9月份没有指,后面几个月份都指完了有,现在我要把9月份的指进去,请问后面几个月需要重新指吗,还是重新取数里可以了?
我司法人是A,股东也只有一个,也是A,我司出租住房给A使用,一年租金3万元(2026年3月一次性收齐3万),我司无其他收入,我司怎么交房产税?
老师计提折旧后面附折旧明细表还是附折旧费用分配表
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下?这边做有两种分录:分录1:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整,贷:利润分配一未分配利润。。分录2:借:银行存款4500贷:应交税费一应交企业所得税4500冲回当初多记的费用:借:应交税费一应交企业所得税4500借:所得税费用-4500。。麻烦老师你看一下选会计分录1还是会计分录2比较合适?还是怎么做?
小区里的通过直营水机销售饮用水的税率是13% 我开票的时候直接开成饮用水 多少钱 没有规格 那我的进项是什么
老师好 我公司给员工发奖金 这个和开工资时的会计分录怎么做啊?这个员工 老板说是每月给他开5000去掉个人扣社保的部分 基本工资时4500 ,社保是按这个基数交 每月去掉个人扣社保的部分 每月开5000,老师这个分录怎么做啊 工资的计提和发放 ?去掉个人部分社保 392.96元,4500-392.96=4107.04 ,那5000-4107.04=892.96 这是奖金,老师这计提工资和发工资的分录怎么做啊
盈余公积必须计提吗??
老师,我们是跟别人租的货车,租车公司是省外的,我们在三亚,但是过路费是我们自己交的,但是发票人家肯定不是开我们公司的发票 ,那怎么发票我们怎么搞啊?那不是我们交了钱,没有票了?