同学,你好
可以不付合同

老师,我们跟一家公司签合同,对方给我们做一面绿化墙,需要分进场款、进度款和尾款,然后可不可以在进场款的时候就写支出审批表金额为总额(附上合同等资料),但是只支付进场款。等一段时间后再直接支付进度款和尾款,但是没有写支出审批表和附上资料。请问可不可以这样子的呢? 2、或者可不可以一下这种方式?就是进场款和进度款的时候,不写支出审批表还有资料就直接支付,等到最后一笔尾款的时候再写支出审批表,合同和报价清单还有工程验收,请问可以?(进场款、进度款和尾款分别在不同的月份)
老师,我们跟一家公司签合同,对方给我们做一面绿化墙,需要分进场款、进度款和尾款,然后可不可以在进场款的时候就写支出审批表金额为总额(附上合同等资料),但是只支付进场款。等一段时间后再直接支付进度款和尾款,但是没有写支出审批表和附上资料。请问可不可以这样子的呢? 2、或者可不可以一下这种方式?就是进场款和进度款的时候,不写支出审批表还有资料就直接支付,等到最后一笔尾款的时候再写支出审批表,合同和报价清单还有工程验收,请问可以?(进场款、进度款和尾款分别在不同的月份)
2019年06月01日,出纳发现保险柜的备用金不足,己致电开户银行咨询银行存款余额,并向财务经理申请提取备用金2500.00元,财务经理予以批准,请完成以下事项。【收款人:华胜制衣服饰有限公司;支付密码:9060-2233-0256-0873;付款银行:中国建设银行北京市朝阳区支行;付款账号:41622124253815;银行预留印鉴:华胜制衣服饰有限公司财务专用章和法定代表人私章(李辉)】1.填写“现金支票使用登记簿”动画:现金支票[操作指南〕,请从书后所附单据中拿出“现金支票”和“现金支票使用登记簿”,根据“现金支票”上的号码及题目信息,填写“现金支票使用登记簿”2.填写“现金支票[操作指南〕请用刚刚登记了“现金支票”号码的那张支票填写“现金支票”。如果有印章,请顺便在支票上面盖上银行预留印鉴
写出政府事业单位的相关会计分录:预算会计分录,财务会计分录(18)按照规定报经批准报废一项固定资产。该项固定资产的账面余额为13400元,已计提折旧12600元,账面价值为800元。(19)处理报废固定资产时发生相关费用70元,款项以银行存款支付。(20)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项5000元,款项以银行存款支付。(21)按照规定计算出应对附属单位的补助金额为31600元,款项尚未支付。(22)通过银行存款账户支付上一会计期间记入“其他应付款”科目的对附属单位补助款项31600元。(23)现金账款核对中发现库存现金短缺3元。(24)经核实,现金账款核对中短缺的3元库存现金属于无法查明原因,报经批准后予以核销。(25)报经批准无偿调出一项固定资产,调出过程中,该事业单位发生相关费用130元,款项通过财政授权支付方式支付。
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师,农业公司,买了一批75000元的树苗,购进的时候我借生产性生物资产-树苗,贷应付账款,下一步会计分录我应该怎么做
请问怎么在新表里同一张表里设置多张透视表?
朴老师 签合同(比如房租合同、买卖合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同)都要在合同种注明不含税金额是多少,这样的话交印花税是以不含税金额来交。不然就是以含税金额来交对吗?
有一个KTV的个体户营业执照,找不到电子税务登陆密码,法人也联系不上怎么办呢
无法获得房租发票,已经付款,如何入账?打算汇算调增如何弄到哪类科目明细好找一点的
楼栋调压箱有没有老师知道税收分类编码?几个客户每个人开的都不一样。想知道怎么选?
实务多选:下列关于投资性房地产的表述,正确的有( )。 A.按照国家有关规定认定的闲置土地不属于持有并准备增值后转让的土地使用权 B.企业将某项房地产部分用于出租,部分自用,如果出租部分能单独计量和出售的,企业应将出租部分确认为投资性房地产 C.企业将某项房地产部分用于出租,部分自用,即使出租部分能单独计量和出售,企业也不得将该部分房地产确认为投资性房地产 D.企业将某项房地产整体对外经营出租,并负责提供日常维护、保安服务,企业应将其确认为投资性房地产
老师,企业年报和汇算清缴的报表数据必须一致吗?比如收入,费用,利润等金额?如果25年高新审计报告3月份已经出了,但是26年4月用以前年度损益调整冲销了25年的一笔费用,那请问这4月红冲的这笔费用在哪里显示出来?
老师,货车原值130000余值怎么算呀,
你好 老师 1月份销项265359.89 进项税 81421.52 有进项转出 23321.19 12月期末留抵1233607.51 增值税月末结转怎么做
那收到采购专用发票,入账时应该也不用附合同吧?
同学,你好
合同单独保存