凡是摊销都要报送的哈

老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那今年汇算清缴需要把这235000全部调增吗? 去年汇算清缴没有调增
老师,去年公司515万元购买土地,契税169500和印花税1412.5元,这3笔合计在无形资产的。分10年摊销的。去年季度所得税纳税申报没有填写 A201020资产加速折旧摊销表,是不是汇缴清算时填了就可以啊。 还有就是今年前两个季度的资产加速折旧摊销表也没填,想把第三季度的资产加速折旧摊销表填了。请问这个无形资产的金额怎么填写这个表啊
老师,21年和22年的汇算清缴资产折旧摊销纳税调整明细表,都没有填写过,公司有固定资产,然后都零申报了,23年还需要做更正吗???
老师,23年10月有一张发票业务员没有拿来报销,对方提前开票,我们今年7月才付款,但是去年的发票没有入账,已经无法使用了,让对方红冲重新开对方说不行,已经做过汇算清缴了
老师,公司是小微企业,汽车于24年已没有提折旧了,但出售了汽车,在汇算清缴申报表,还需要填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗?
资本公积转实收资本的,工商年报里的实缴出资时间写那个日期?
老师,2025年企业所得税汇算清缴会设计退税,这个退税是不是会有风险,可以不退吗
去年个税调增,凭证怎么做一笔?
有残值的汽车折旧,原值是100,残值是3,全部应该计提的折旧是不是等于100-3=97,折旧的金额不能超过97
老师,2026年需要学哪一年的继续教育啊
退还多扣个税,补发这一部分是否可以跟 放工资里支付?跟当月发放工资
请问老师我们25年度有债务重组利得69,969,386.28 (其中67,599,386.28有豁免函,2,370,000.00无协议),债务重组损失3,162,927.09无协议。汇算清缴的表怎么填
老师贸易出口退税13点从销售到退税收款完整分录可以提供一下吗?
请问申报印花税是填不含税的金额还是填价税合计??
老师 个体户在什么情况下会自动给申报税款啦 有的个体户要自己按季度申报的
那咋弄啊,我不能去改之前5年的数据去吧,要是都报到今年会不会预警啊