你好,是的.是需要的了.

老师好!公司准备注销,21年已清理所有固定资产。现在要做21年的企业所得税汇算清缴。请问报表中的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表还要填写吗?
老师,在做年度汇算清缴的时候,如果企业没有选择使用固定资产一次性折旧政策,那汇算清缴表中的“A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”还需要填写吗?
#提问#请问这个该怎么办 财务报表有折旧,申报企业所得税的时候没有 现在汇算清缴企业所得税年报应该怎么办 要在资产折旧 摊销及纳税调整明细表里调写吗?
小规模纳税人,今年买了一辆汽车55000,一次性折旧了,企业所得税年报中的(资产折旧、摊销及纳税调整明细表)需要填写吗?怎么填
老师,公司是小微企业,汽车于24年已没有提折旧了,但出售了汽车,在汇算清缴申报表,还需要填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗?
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
按照减少后的原值和累计折旧填写,这样正确吗?
你好,你是小微企业之前没有填过是吧
第一次填汇算清缴,是小微企业
你好,因为小微企业是可以不用填这张表的。
你如果之前没有填过,也可以不用填。