是的,只要开专票了就得交1%的增值税的

老师好,请问小规模纳税人第3季度开具普票30万,专票加税合计20.6万元,虽然超过了季度45万,但根据今年4月1号至12月31号的税收政策,是不是30万免征增值税,只缴纳专票的6000元税款
老师好,小规模季报,开了专票3个点,还有普票合计未超30万,我填报表增值税的时候,1栏填3个点的专票不含税销售额,普票部分第10栏是要减掉这个专票部分的不含税金额吗
老师,小规模公司有开专票和普票,请问专票和普票合计的收入不含税开票金额不超过季度30万,只交开专票的增值税,免开普票的增值税?如果合计开票金额超过季度30万,开的普票及专票都要缴增值税?是吗
我们是小规模,对方要求开3%的增值税专用发票,比如我这个季度增值税专用发票开了10万,普票开了10万,我专票按3%计算,普票虽然没达到季度30万,但也还是要按1%计算了?
老师,我是小规模的公司,一个季度发票合计开了419186,其中普票开了268226,专票开了150960,那我要全额419186交1个点的增值税吗?还是就开的专票部分交1个点的增值税?
企业所得税申报表里面的实际支付给职工的应付职工薪酬的整个应付职工薪酬的借方还是仅为工资二级科目下的借方?一次性奖金算不算进里面?其他职工福利算不算进里面?
老师,总公司收取子公司的运营管理费,哪些申报表要填报
我们25年有的票没取回来,直接企业所得税汇算清缴的时候调增就行,财务报表不用变动对吧,还有一笔,7万多,25年开票了,后面发现开错了,又冲掉了,也要调增,这笔财务报表要变动吗?这笔钱退回来了,26年做了一笔分录,冲减了利润分配-未分配利润,汇算清缴的时候,报表有变化吗
我刚用ai查了一下,我们熟食按投入产出法,应该是算纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点企业吧 要不税务局也不能让我们按照这个方法做进项税吧 那就是说我购买的鸭子或者下料,都不用管对方给我开的是免税票或者是9税点的票,我都按投入产出法计算进项税就行 对吧
请问企业所得税汇算清缴纳税调整的数据要做账务处理吗?
老师,季报实际支付给职工的应付职工薪酬怎么取数?
工商年报中本期实际缴费金额是单指企业承担部分,还是企业和个人合计承担部分
@朴老师,我想问下我们出租厂房,提前开具了一年大租赁发票,请问是一次性确认收入还是怎么处理?具体如何账务处理?计入什么科目?
月底先结转制造费用再结转成本吗
老师,您好,我们是软件企业,小微企业,在享受两免三减半的优惠政策,2024年.2025年已经享受了减免所得税,2026年应该是减半征 收的,现第一季度利润总额是33万,我看税局的企业所得税季报直接显示应缴企税1.65万,33*5%,这个还是正常小微企业的企税交税方式吧,并没有体现减半征收哈?如果是减半征收还应填哪个表呢,或计算方式是怎样的?