账载金额就是发生额。税收金额、就是税法允许扣除的金额,差额就是纳税调整是金额

老师,请问企业所得税汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里的账载金额跟税收金额填写一样,就说明不需要调增调减是吗?
老师好,我在申报2022年度企业所得税汇算清缴,其中A105000纳税调整项目明细表中的招待费支出,我写上2022年度账载金额,正常税收金额不就是帐载金额*60%吗?
企业所得税汇算清缴的无票支出调增是填纳税调整项目明细表(A105000)的哪一行,账载金额和税收金额都要填写吗
老师,所得税汇算清缴,纳税调整项目明细表中的,利息支出账载金额,填写银行贷款所付利息吗,?
企业所得税汇算清缴中A105000纳税调整明细中资产减值准备金账载金额应填科目余额表中哪个科目数据?借方还是贷方
老师,25年发生贷款利息支出10000元。账载金额10000元,税收金额0,调整10000元,这样写吗?
是的,没法税前扣除就是那样写
老师,哪些利息支出不用纳税调整?