同学,你好
需要借以前年度损益调整

请问老师,汇算清缴时如果要补缴纳企业所得税:借:以前年度损益调整 贷:应交税费一应交企业所得税 支付时 借:应交税费一应交企业所得税 贷:银行存款 那如果返回来呢?借:应交税费一应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 那么下一个是什么?
1.预缴企业所得税费时是借:应交税费-应交企业所得税费 贷-库存现金,但是每个季度企业亏损不需要交企业所得税这个企业所得税需不需要计提。2.公司到年底汇算清缴需要补缴企业所得税(扣除已交的企业所得还需要补缴)这个分录怎么做呀
企业汇算清缴时进行纳税调整,借以前年度损益调整 贷应交税费-企业所得税。补缴时,借应交税费-企业所得税 贷银行存款,那最后以前年度损益调整最终是转入调整当月的本年利润科目吗?借本年利润 贷以前年度损益调整?
老师早上好,我公司在汇算清缴企业所得税后,需补缴税款,借:以前年度损益调整,贷:应交税费应交企业所得税 这里是否填需要缴纳税额的金额?
老师,汇算清缴需要补缴所得税,是借 所得税费用 贷 应交税费 还是借 以前年度损益调整 贷 应交税费?
麻烦问一下,还剩3年的半车,购机来3万8价,够进来正常吗?
所得税一季度,3月份没有计提,4月份申报后,可以放四月份计提分录吗,也是四月份缴费的
老师好,企业所得税预交附报事项里已计入成本费用的职工薪酬,和实际支付给职工的应付职工薪酬填什么?
老师:房地产开发企业开了不征税发票,怎么填增值税申报表
哦哦,老师,我问你一个问题,如果我们要求主要的供应商给我们开票,他必须要收11个点,这个有什么可以优化解决的办法么
老师好,申报1季度企业所得税研发费可以加计扣除吗
老师你好,我公司一般纳税人,前几天才调整了额度,调整后31万,开了17万出去,这两天又需要开发票,老板说调整到每80万,我想问,增值税发票额度影响什么吗?
老师,小规模纳税人,有专票跟普票,1-3月开了25万,现在有20万未开票收入,在在申报表表哪一行
企业所得税申报中的已记入成本费用的职工薪酬,和实际支付的职工薪酬,怎么填写,包括社保公积金的金额么?
如果公司生产经营停止,土地使用税可以不交吗