对的,是的,就是这么做的。

业务招待费这种需要调增的企业所得税,是在本年底计提企业所得税,还是次年汇算清缴缴纳时 借:以前年度损益调整 贷:应交税金 借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整,最后借:应交税金 贷:银行存款
请问老师,汇算清缴时如果要补缴纳企业所得税:借:以前年度损益调整 贷:应交税费一应交企业所得税 支付时 借:应交税费一应交企业所得税 贷:银行存款 那如果返回来呢?借:应交税费一应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 那么下一个是什么?
企业汇算清缴时进行纳税调整,借以前年度损益调整 贷应交税费-企业所得税。补缴时,借应交税费-企业所得税 贷银行存款,那最后以前年度损益调整最终是转入调整当月的本年利润科目吗?借本年利润 贷以前年度损益调整?
请问2022年5月份申报2021年年度汇算清缴时调增后需要缴交企业所得,缴交企业所得税时是借:以前年度损益,贷:应交所得税,借:应交所得,贷:银行存款 或是借:所得税,贷:应交所得税,借:应交所得,贷:银行存款
汇算清缴补交企业所得税的账务处理是 借:以前年度损益调整 贷:应交企业所得税 怎么快账里面没有以前年度损益调整
郭老师有空接问题吗郭老师在不
老师如果一个公司和我们有借款 记得其他应收款 我们又付了这个公司货款 我怎么做分录
老师。分公司和总公司汇总纳税。税务上要怎么做筹划。应注意什么?
老师,我们公司新成立了分公司,我想了解一下选择独立核算和非独立核算的区别是什么,两者又要注意些什么
您好老师:金蝶云专业版已验收的发票,跨越外6月做红字冲红重新验收,但是做完红字发票后,在做正式发票时无法做账了,怎么办正确?
我讲问一下,我是制造企业,销售电气设备的,现在准备签订合同,我们公司可以承揽安装业务,然后转给安装公司,我们开安装费给别人,安装公司开票给我们,可以这么操作吗?
工程咨询公司,对方公司抵债来的酒,怎么账务处理
老师。如果需要资金150万,需要8个月买完,那占用资金和roe怎么算
国家企业信用信息公示系统工商年报上税务要报吗
该张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲,,,,老师您好,请问这是什么意思啊,我现在是购买方想做红冲发票的,选择想要红冲的发票,点选择时候,跳出来这个句话,怎么办啊?
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快