是借银行存款,贷应交税费应交所得税,借应交税费应交所得税,贷利润分配-未分配利润

老师,收到退回所得税 分录所得费费用在贷方是正数还是负数 当年计提: 借:所得税费用 10 贷:应交税费-应交所得税 10 交税: 借:应交税费-应交所得税 10 贷:银行存款 10 收到退回所得税 3 元 分录怎么写 借:银行存款 3 贷:所得费费用 -3 (是正数还是负数)
老师,交企业所得税的分录, 借,应交税费,应交企业所得税10 贷,银行存款10 如果汇算清缴退回企业所得税的的分录 借,银行存款5 贷,应交税费,应交企业所得税5 还是, 借,银行存款5 借,应交税费,应交企业所得税-5 老师退回的哪一个分录正确
2023年所得税汇算清缴退税,我们是小企业会计准则,会计分录:借:应交税费—应交所得税费用 贷:所得税费用 借:银行存款 贷:应交税费— 应交所得税费用
老师,小企业会计准则,上年度所得税利润做分录: 借所得税费用 贷应交税费一应交所得税 结转: 借:本年利润 贷:所得税费用 今年收到汇算清缴退税: 借:银行存款 贷:应交税费一应交企业所得税 借:应交税费一应交企业所得税 贷:利润分配一未分配利润 这样做对吗?
【小企业会计准则】年度汇算清缴后收到退税,求分录! 收到23年度退税,会计分录应该怎么写?两种哪个对的? 1】冲销上年度计提所得税 借:所得税费用(负数) 贷:应交税费-所得税 借:银存 贷:应交税费-所得税 2】借:银存 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润
老师,你好 给客户发送样品, 做账是已视同销售申报增值税,计入销售费用广宣费,请问,汇算清缴时,还需要填写视同销售表吗?
残保金针对小微企业有什么特殊的政策吗
老师羽毛球协会适用什么会计准则
老师,你好。请教下,取得了对方的发票,然后过几天对方公司注销了,这样发票可以正常使用吗
开胃代开自然人代开劳务费发票,4500,自然人需要交增值税及附加税吗?
老师您好,。建筑合同中不使用合同结算,支用合同资产和合同负债科目可以吗?合同结算科目使用条件有点苛刻,没怎么弄懂
机耕费应该开成农业机械活动还是现代服务,两个的税率分别是多少?
老师,汇算清缴105080表,资产折旧,摊销及纳税调整差,5.税收折旧,摊销金额,是填本年累计折旧,摊销金额?
朴老师在线吗?想咨询个问题
老师您好,请问收入准则中产出法和成本法确认履约进度的区别是什么?谢谢