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老师,我们公司干工程被对方扣款,这笔钱应该怎么做账,对方也没让我们红冲发票

2026-04-23 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-23 13:57

您好,
借:营业外支出
贷:应收账款

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如果是专票,你们认证之后,你开红字确认单,销售方开红字发票。红字发票只能是销售方开。
2025-11-13
您好 没有抵扣 把这张发票联和抵扣联都要退还给对方就可以了 不需要您提交红字发票申请 在6月已做了应付账款,退发票联和抵扣联给对方后 红冲分录
2022-09-15
。你好,计入到工资薪金里面
2023-08-15
同学,你好!可以确认无票收入的,正常纳税即可
2022-01-18
你好,这个劳务是你们分包出去了吗? 是的话,劳务公司给你开发票,借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费, 借工程施工分包款贷,应收账款
2025-11-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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