同学,你好
税额是要冲减之前入资产的金额吗,
是的
本月又要出售,这个对折旧这些有影响吗,需要调整吗
有影响的,之前折旧是按照全部金额,要先把税额扣除,在重新折旧

我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
老师您好,有个问题,因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了,但是呢有些确实是有专票的,因疫情原因对方开不出发票来,我们就让对方提供费用,先冲销先入帐了,但是呢有些有可能是专票,那我五月份就不把进项税额做进去吗?当月没开票没法勾选到,和帐里税额就不一致了,等收到发票再补税费科目吗?我们是免税的,进项税额是做转出的,所以税额都是算在成本里面的
你好!我们公司小规模纳税人,2019年10月购入一辆汽车,当时入账把车价和购置税金额计入固定资产了,现在我们出售42万,账面价值27万,对方是个人不需要我们开票,但是我们公司做账是不是需要二手车发票呢?那二手车发票的开票金额是42/(1+13%)对吗?
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师我想咨询一下您,我们公司购买了一辆车是固定资产,这辆车我们已经入账了,现在对方要让我们开销售折让的红字信息表,我们开了机动车的销售折让红字信息,对方他们开负数发票给我们,我们收到负数发票是要冲减固定资产的原值和进项税额转出对吗
老师,您好,我想问一下,我们公司有两台设备,总金额是12万左右,只用到2年,然后老板说当废铁卖掉了,只卖了几千块钱,请问这个合理吗。我该怎么处理比较好呢,老板私下处理的,也没有发票往来。
上缴税金是指当年实际入库数吗?例如增值税是去年12月发生额到当年11月发生额
老师 我刚看资产负债表;预付账款期末余额是负数;应该调到哪个科目借方还是贷方;预收账款也是负数怎么调 调到哪儿科目哈
老师我们12月购进一辆二手车,当时收到的是普票已入固定资产,现在4月又要出售,需要缴纳13%税,所以让对方补开了专票可以抵扣。那现在是收到13%专票,税额是要冲减之前入资产的金额吗,本月又要出售,这个对折旧这些有影响吗,需要调整吗
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思
老师公司购买一辆纯电用车,车辆发票可以抵扣增值税吗?
老师,我每月工资是2个人的,一个6000,一个4000,一个人买保险1864.32元,个税50元,计提工资,发放工资的分录是啥子
老师我们是小规模纳税人,有一笔货款200元,D物流公司运费20元,其中A公司货款100元,B公司货款30元,C公司70元,货款全部由货运部代收220元,我是这样做账的,老师帮忙看看对不对。 入库时:借 库存商品500 销售费用—物流费20 贷 应付账款—A公司100 应付账款—B公司30 应付账款—C公司70 应付账款—D物流公司20 付款时:借 :应付账款—A公司100 应付账款—B公司30 应付账款—C公司70 应付账款—D物流公司20 贷 银行存款 XX支行 220
老师24号总局发不得合规开具发票正负面清单在哪里查到原文,在总局里面只有一个税务通知,没有具体的那个表格
老师,定期定额是不是不用做账?